你好? ?你發生了勞務費做賬:借管理費用-勞務費? 或者成本-勞務費 貸銀行存款? ?;? ?到時 個稅計入營業外支出 (如果你公司來承擔的話? )
如果對方給我們開了勞務費發票,但是個稅我們代扣代繳,我們借方做什么科目呢?可以用完稅憑證做借方費用嗎?
老師,我們公司有一批顧問人員,他們個稅發票都是我們承擔,目前我們給她們代扣了個稅,發票我們還沒有解決,目前我做賬,如果掛賬放哪個科目,如果做費用放勞務費嗎?發票沒有開可以放勞務費嗎?
老師,咨詢你下。就是我們請了個化妝師要支付勞務報酬給他,我們給代交了個稅,那還需要他去稅務開發票給我們嗎 如果沒有開發票,我們可以稅前扣除嗎
我們有一個項目,是走勞務公司發放的。勞務公司也給我們開了25萬的勞務發票。現在我想咨詢的是兩個問題。一、勞務公司發放以后是不是要提供工資發放花名冊和銀行流水給我們備案?如果不提供,對我們會有稅務風險嗎?二、包工頭只給了我們工資發放的花名冊(7月和8月,各25人,合計25萬)。他說當時勞務公司是直接把25萬打給他一個人的。他再微信發給各個班組長,各個班組長再發給工人。這種情況下,我們公司根本沒辦法核實這筆錢有沒有實際發放給工人。如果以后工人說沒收到錢 ,我們公司還要承擔責任嗎?碰到這種情況,有什么辦法可以保障我們公司的利益。
老師,如果公司不具有轉包資質,勞務部分由勞務公司提供,那么對方應該給我們開勞務費還是工程服務的發票,如果開勞務費我們在合同里注明由他們負責申報工人個稅可以嗎?這個勞務費可以開專票嗎?如果開了專票我們可以抵扣進項嗎?開專票有什么風險?
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
老師,股權轉讓可以0元轉讓嗎
老師 司庫付款 在結算復核的節點 做復核的時候沒有發現開戶行填錯了,就直接復核付款了,司庫上顯示付款成功了,但是第二天錢被退回來了,但是司庫上這張單子還是付款成功的狀態,無法退回這張單子了,現在想重新給這個人付款得怎么辦啊?
你好老師,我們跟掛靠方對賬,需要準備點什么資料
你好老師,我平時在電腦表格上記錄,我需要怎么登錄,能使在別的電腦打開后也能同步,謝謝
老師,客戶目前吊銷的企業,我們還有貨款沒收回來,我們做壞賬,能稅前扣除嗎
資產負債表上面的流動負債可以為負數嗎
我們公司23年評為高新技術企業,現在24,25年都做匯算清繳高新加計扣除,要是復審的時候沒有評為高新技術企業,24.25年加計扣除是不是就不能用了,匯算清繳加計扣除需要調整回來?
2019年度至2022年度,F公司對S公司債券投資業務的相關資料如下:(1)2019年1月5日,F公司購入S公司當日發行的面值總額為800萬元的債券,作為以攤余成本計量的金融資產核算。該債券期限為3年,票面年利率5%,每年年初付息,到期還本,但不得提前贖回。F公司支付買價778萬元,另支付交易費用0.62萬元。該債券實際年利率為6%。(2)F公司于每年年末確認本年度實現的利息,并于次年1月5日收到利息。(3)2022年1月5日,F公司收到本利和840萬元。要求:不考慮其他因素,完成相關會計分錄。
請問退給客戶的貨款借方貸方都可入應收賬款嗎?
目前沒有開發票 做費用合適嗎
你好 可以入賬 。只是匯算調整處理??
如果明年調整,那調整了后面開了發票呢
?你好? ? 到時在申請? 調減即可?