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在執行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業務流程,下列做法中,正確的有()。 A親自測試相關內部控制而非利用他人工作 B 在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制 C選擇更多的子公司進行內部控制測試 D增加相關內部控制的控制測試量 請問一下,如何理解D呢?內控測試增加測試量有用嗎

2021-07-18 22:10
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齊紅老師

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2021-07-19 08:44

就如果說哦,這個內部控制可能存在重大缺陷,那么,就說明這個內部控制運行,可能是不足以預防日常過程當中的一些舞弊等風險。增加內部控制測試量,這個只能評價這個內部控制在運行當中是否有效,這個內控設計的是否合理。

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快賬用戶8061 追問 2021-07-19 22:09

那為什么d是對的

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就如果說哦,這個內部控制可能存在重大缺陷,那么,就說明這個內部控制運行,可能是不足以預防日常過程當中的一些舞弊等風險。增加內部控制測試量,這個只能評價這個內部控制在運行當中是否有效,這個內控設計的是否合理。
2021-07-19
你好,這是在評價前先測試風險水平,以達評價的準確性
2022-06-18
同學你好稍等我看下題目
2023-07-31
您好,是這樣的,因為針對特定基準日執行審計的話,屬于運行時間一段就可以,因為2022年末到5月中間有一段時間
2023-05-09
你好,學員,這個題目的問題是什么的
2022-12-10
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