你好,你這里直接分離出去即可 借,負債類 所有者權(quán)益類 貸,資產(chǎn)類 就是直接按分離出去的科目轉(zhuǎn)出即可
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務(wù)軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調(diào)整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
公司項目多,一開始用一個賬套做,現(xiàn)在要把每個項目單獨拿出開設(shè)新賬套,給新賬套取期初數(shù),但是因為前期資金進來的時候沒具體劃分,導(dǎo)致做項目的科目余額表時,銀行賬出現(xiàn)負數(shù),另外18年開始分賬,那么15、16年項目的本年利潤如何過渡到新賬套?想了解以上框起來的這幾個科目分賬會計分錄。是內(nèi)賬,沒有做年度結(jié)轉(zhuǎn)
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預(yù)計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上該怎么辦?
老師,我們公司請外部人做ISO,交通費未列入合同,那交通費是不是不能稅前扣除
老師個稅APP申報個稅,點簡易申報,怎么收入為0呢,其實是在公司申報個稅的有工資的。按收入為0申報,沒問題吧。以前自動跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標準申報
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。表評審標準為不得存在,有兩家投標單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費 一般計入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實操經(jīng)驗,我怎么可以學到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費,是直接計入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計入制造費用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
銀行賬戶是負數(shù)也直接分出去么?不用掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付?
不用,你這個是相當于之前是整體做賬,后面分離出去直接分離就可以,不用考慮往來款項的過渡。