您好 自己不留送貨單可以的 有對方簽字的對賬單
我們給對方加工混凝土,送貨單是直接送給工地,名稱也是工地的。月底由對方開對賬單給我們簽字核對金額。我們能不能以對賬單和發票作為附件入賬。因為送貨單我們要給工地和對方。所以我們自己不留送貨單可以嗎?施工單位與我們開票單位不一致。
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質,所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎?
是一家公司,但是送貨單和我們簽訂的合同上的公司名稱不一樣 ,對方用自己的另一家公司抬頭給我們送貨,一個合同,送貨單不同的抬頭,這樣的情況,該怎么入賬?需要對方額外提供其他什么證明資料嘛?還是說可以直接作為附件放到憑證里面
你好老師問下,銷售貨物直接從廠家發貨(采購方直接開的送貨單單據,抬頭是采購方廠家名的送貨單讓對方工地簽收)影不影響財務的操作,因為發票抬頭開的是我們公司的,和送貨單不一致。謝謝
老師,請教個問題哈。我們采購的圓鋼,上游已經給我們開具專票、結算單雙方已簽字蓋章;下游已收到貨,我們也給下游開具了專票,但是雙方簽字蓋章的結算單,對方還沒給我們。如果沒有雙方確認的結算單,我們就不能確認收入是吧?這樣我們就得作廢已開發票、上游也得作廢給我們開具的專票(因為我們這個月不能抵扣,所以不能入賬)
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
有雙方蓋章的對賬單,如果稅務局問起來說怎么沒有送貨單怎么回答呢?
對賬后 對方爸簽字的收回 以對賬單為準