你好,稅法確認(rèn)則100交了25%的所得稅,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)所得稅費(fèi)用,需要計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)。后期確認(rèn)收入時(shí)轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用。
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債如何區(qū)分,什么情況下要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?什么情況下確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
合同負(fù)債會(huì)計(jì)不確認(rèn),稅法確認(rèn),當(dāng)月就扣了,為什么還要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢
老師,1.遞延所得稅是不是就是會(huì)計(jì)上承認(rèn)稅法上不承認(rèn),或者是會(huì)計(jì)上不承認(rèn),稅法上承認(rèn)的。 2.呃,什么時(shí)候確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)什么時(shí)候確認(rèn)的是遞延所得稅負(fù)債呢??jī)蓚€(gè)問(wèn)題,請(qǐng)老師回答一下。
合并時(shí),固定資產(chǎn)評(píng)估增值,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?為什么
企業(yè)合并時(shí),有評(píng)估增值,為什么有的確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債;有的卻沒(méi)有確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債呢
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買(mǎi)?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶(hù)是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣(mài)給A公司的貨,他用B公司的公戶(hù)打款給我們公戶(hù)了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
老師合同負(fù)債是收入的一分的吧,不確認(rèn)是不交稅的意思吧,稅法確認(rèn)是確認(rèn)收入要交稅,并同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),等后期會(huì)計(jì)確認(rèn)收入的時(shí)候順便把遞延所得稅資產(chǎn)從所得稅費(fèi)用中扣除,就平了,等于還就是提前交稅了是這樣理解嗎
是的,按合同收款稅法規(guī)定需要交所得稅,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不符合收入確認(rèn)條件。