你好,固定制造費用耗費差異=固定制造費用實際數-固定制造費用預算數 =固定制造費用實際數-固定制造費用標準分配率×生產能量=3500-2*1620=260
我想請問一下,就是如果中級題里面有一道題不知道這個答案 怎么來的,比如,這道題,我公式都對了,數字安上去也是對的,但是算出來的答案和這個答案不一樣,我這道題算出來等于0.911788,想問一下這個11.82%是怎么算出來的
老師問你下,第九道題哪一個答案是正確的?我覺得b答案也不對啊!
老師你好,圖一C答案,我想知道我計算哪里錯了,答案對不上,但是也是套老師的公式啊
老師答案是0.91,我算的不對不知道問題出在哪里了
老師這個題畫黃色的是我算的和老師答案沒對上不知道錯哪了
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
意思是我套錯公式了,不適用這個公式嗎
按上面我發的那個公式算的。