你好,發(fā)生了利潤(rùn)分配的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)—分配的利潤(rùn)
老師 您好 我想請(qǐng)教下本年付了去年未掛賬的銷(xiāo)售產(chǎn)品利潤(rùn)分成 借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)????貸;銀行存款 這個(gè)金額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)。
老師o(wú)(^o^)o 利潤(rùn)分配—為分配利潤(rùn)+(本月)本年利潤(rùn)貸方—本年利潤(rùn)借方=資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)期末數(shù) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是本月的嗎 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)期初=凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù) 對(duì)不對(duì)啊 有點(diǎn)記不清了
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)
分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?我做的是 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款 但這樣做出來(lái)利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初的數(shù)字
老師請(qǐng)問(wèn),本月有調(diào)整分錄為借:應(yīng)付工資5萬(wàn),貸:利潤(rùn)分配一未分配5,負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)?
老師這個(gè)是什么意思?
外貿(mào)公司,給國(guó)外的客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,訂單金額10000美金,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候按照哪天的匯率開(kāi)
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,平時(shí)是帶銷(xiāo)眼鏡。就是對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)一些眼鏡,我們給賣(mài)完以后把錢(qián)匯給對(duì)方,對(duì)方再給我們開(kāi)一個(gè)總的發(fā)票,只寫(xiě)上眼鏡多少個(gè)多少錢(qián)?請(qǐng)問(wèn)這種我們做賬該如何?一開(kāi)始經(jīng)理沒(méi)說(shuō)清楚,我都按庫(kù)存商品進(jìn)了眼鏡,直接就是銷(xiāo)售了結(jié)算成本,實(shí)際上業(yè)務(wù)好像不對(duì),我們?cè)谒枚惍a(chǎn)生了很多,除了人員工資費(fèi)用,也沒(méi)有什么其他的費(fèi)用
老師,個(gè)體戶(hù)收到的發(fā)票,稅率不相同 計(jì)成本的時(shí)候,直接填價(jià),還是價(jià)+稅呀?個(gè)體戶(hù),成本票不夠,在填經(jīng)營(yíng)所得的時(shí),可以按做賬實(shí)際填,還是必須按收到的成本票填?
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時(shí)分錄怎么做
老師您好:請(qǐng)問(wèn)法人名下的車(chē)可以賣(mài)給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開(kāi)了一張11萬(wàn)的專(zhuān)票 請(qǐng)問(wèn)還適用免征額嗎
老師,從個(gè)人獨(dú)資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個(gè)法人的往來(lái)款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學(xué)堂的記賬軟件。
所以老師,這個(gè)差異是正常的對(duì)吧
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝