你好 借 以前年度損益 調整 所得稅費用負數?? 貸應交稅費負數? 借?以前年度損益 調整 城建 貸應交稅費?
老師,我想問一下,2020年的城建稅忘記計提了,然后企業所得稅又多計提了,現在2021年應該怎么更正呢?
老師請問一下忘記計提2020年的企業所得稅,2021年5月有交企業所得稅,分錄怎么下呢
老師,我21年第四季度企業所得稅忘記計提了。現在應該怎么調整
老師,去年第四季的企業所得稅忘記計提了,現在一月份應該怎么做分錄呢
#提問#老師 2022年第四季度的企業所得稅和城建稅忘記計提了,現在2023年了 分錄該怎么寫
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,企業所得稅是多計提了,2020年>2021年繳納的稅金,然后還要將以前年度損益調整結轉進利潤分配,能不能將分錄提供的完整些呢?
需要計算一下這兩個以前年度損益調整的余額。從反方向轉到利潤分配。
2021年1月繳納的城建稅發現2020年12月沒有計提,2021年繳納的企業所得稅發現2020年多計提了,老師你需要告訴我城建稅和企業所得稅該怎么調整呢?
分錄我已經給你寫完了。 你沒有金額,其他沒有辦法處理。 沒有金額我也不知道以前年度是一調整余額在哪個方向。