同學(xué)你好 是電子普票嗎
UK第一次領(lǐng)到專票,要在UK系統(tǒng)里點(diǎn)擊什么讀入發(fā)票信息
公司第一次進(jìn)行票種核定申領(lǐng)普通發(fā)票,然后發(fā)票收到后在開票系統(tǒng)里只有專票申領(lǐng),沒有普票申領(lǐng),這是什么情況?
老師,我是銷售方,上個(gè)季度銷售產(chǎn)品開出的發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣,本月產(chǎn)生了部分銷售退回,客戶用稅務(wù)UK開了紅字信息表并拍照發(fā)給我了,我現(xiàn)在使用的是數(shù)電系統(tǒng),我在系統(tǒng)紅字發(fā)票的幾個(gè)功能里面都查詢不到這種紅字信息表,那也就開不了紅票,這是什么原因
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
之前一直在信諾100里開票,這次不小心在另一個(gè)軟件(增值稅發(fā)票開票軟件)里開了幾張票,票號(hào)什么的都能對(duì)應(yīng)上,但信諾里等于缺失了這幾張票的信息,這種情況下,需要在老系統(tǒng)里作廢,到信諾系統(tǒng)里重新開么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
老師,個(gè)體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購進(jìn)苗木,再賣出時(shí),開票增值稅稅率是多少?
老師:請(qǐng)問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設(shè)計(jì)再成交的設(shè)計(jì)費(fèi)分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設(shè)計(jì)師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計(jì)入 銷售費(fèi)用-客戶開發(fā) 還是業(yè)務(wù)宣傳? 成交的,先計(jì)銷售費(fèi)用,成交后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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