這個申報交稅的時候,他是扣除成本之后再去交,不是按發票上的這個稅額去交了。
老師,勞務派遣公司差額征收,給對方開票的時候工資社保部分開普票,勞務費部分開專票。分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-未交增值稅 借:主營業務成本(紅字) 貸:應交稅費-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發的,那這里的應收賬款豈不是有問題?用人單位發工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
老師,這是我在會計學堂看的視頻,勞務派遣公司開票的,都是開5個點,稅額那里3809.82是對應題目的差額部分稅費,這部分哪里來的要交稅?開票不應該是沒有這個稅額才對嗎
一個勞務派遣公司,采用差額征稅,普票部分是完全按工資開票的,然后直接普票部分增值稅全額沖抵。那是不是普票就不用記入收入? 然后他的工資一般在6月申報,對應普票在8月才開這個期間的工資應該記入那個科目?這個流程應該怎么做分錄怎么結轉呢
小規模勞務派遣公司開票,對方是一般納稅人,現要開具一張不包含工資的專票,指的是純銷售額,這樣稅率是開具5個點還是1個點,那就是如果我的差額部分開普票按五個點,剩下專票銷售額開具1個點?
勞務派遣單位開差額票 需要分專票跟普票開兩張 我是不是就是普票部分開差額票 然后專票部分我是直接開 選擇差額計稅 開5個點的對吧我這樣對嘛
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
為什不知情上午10:44扣我卡上44元錢???
老師汽車的維修費用:對方開進來發票:生活服務*維修費,發票的生活服務對嗎?是不是應該開勞務*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發票開錯了,數量和金額寫反了,現在怎么處理呢?當時發票數量是28000,金額1,總價款28000 實際應該是數量 1,金額 28000,總價 28000 發票重新開了,現在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策
1、喔喔,老師那增值稅申報表怎么填這部分?2、比如收到100萬,工資社保等80萬,我之前見有些人是備注欄那里自動顯示差額征稅:然后稅費那里直接是(100-80)/1.05*0.05,這種也是對的嗎
是的,您說對,https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA申報你直接看案例