你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
小規(guī)模納稅人,未達到季度起征點,這個小微企業(yè)免稅額是怎么計算的
小規(guī)模企業(yè)季度未達起征點免增值稅,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,未達起征點45萬元的銷售額,申報稅是填入第10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是第11欄未達起征點銷售額
老師,小規(guī)模納稅人增值稅報表填寫,免稅額是填寫在“小微企業(yè)免稅額”還是“未達起征點免稅額”
老師,小規(guī)模納稅人增值稅報表填寫,免稅額是填寫在“小微企業(yè)免稅額”還是“未達起征點免稅額
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全程跟會計分錄
老師,年末壞賬準備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.,要全程
凈資產(chǎn)增長率是指所有者權益增長額與期初所有者權益的比率
我們?nèi)ツ曜鲩T窗工程開了發(fā)票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發(fā)并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續(xù)費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
請問老師,企業(yè)的審計報告怎么查詢真?zhèn)?/p>
老師,我們公司給其他公司支付技術開發(fā)的費用,還沒有收到票,然后是小規(guī)模納稅人,這個會計分錄怎么做呀
對公賬戶給企業(yè)轉一筆錢(28萬)轉賬備注:備用金。 請問那么大一筆錢可以當備用金做賬嗎?
那這個免稅稅額是怎么算出來了,是按開票的1%,還是3%來算的稅
在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅,不需要計算
這個其中小微企業(yè)免稅額怎么算的
小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應納稅所得額300萬元以下。 企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
老師這個本期免稅銷售額系統(tǒng)自帶出來是用開票的不含稅收入*5%,這樣算對嗎
你好,對的,你的理解是對的? ?
發(fā)票開的都是1%的,這行小微企業(yè)免稅額為啥要用5%計算呢
本期免稅銷售額,你可以根據(jù)賬面填寫
免稅額呢,按開票系統(tǒng)的稅額嗎
你開發(fā)票是免稅的,填寫