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老師,我們購入硬件開具13%的發票,軟件開具6%的發票,再銷售的話硬件的稅額能抵扣銷項稅嗎?還能申請即征即退退稅嗎?

2021-07-14 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-14 21:05

你好 即征即退不同于免稅業務,是可以抵扣進項稅的.不要和免稅收入搞混淆了.增值稅即征即退,從實質上講繳納了增值稅,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進項稅的抵扣.而免稅業務的進項稅是不予抵扣的. 即征即退,先征后退,都是你繳納了增值稅,應交增值稅=銷項稅額-進項稅額%2B進項轉出-上期留底-應納稅額減征額 在繳納時已經抵扣過了,退的是應納增值稅不是銷項稅. 增值稅即征即退的企業實際上也是要計算繳納增值稅的,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進項稅的抵扣. 按照現在增值稅條例的規定,取得的增值稅發票要在開票日起的360天內到稅務機關認證,并在認證的當月申報進項稅.申報之后作為留抵稅額,沒有期限限制,可以抵扣以后發生的銷項稅. 鑒于稅法的實施基本是以各地稅務機關的判斷為準,可以再和主管機關溝通確認.

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你好 即征即退不同于免稅業務,是可以抵扣進項稅的.不要和免稅收入搞混淆了.增值稅即征即退,從實質上講繳納了增值稅,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進項稅的抵扣.而免稅業務的進項稅是不予抵扣的. 即征即退,先征后退,都是你繳納了增值稅,應交增值稅=銷項稅額-進項稅額%2B進項轉出-上期留底-應納稅額減征額 在繳納時已經抵扣過了,退的是應納增值稅不是銷項稅. 增值稅即征即退的企業實際上也是要計算繳納增值稅的,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進項稅的抵扣. 按照現在增值稅條例的規定,取得的增值稅發票要在開票日起的360天內到稅務機關認證,并在認證的當月申報進項稅.申報之后作為留抵稅額,沒有期限限制,可以抵扣以后發生的銷項稅. 鑒于稅法的實施基本是以各地稅務機關的判斷為準,可以再和主管機關溝通確認.
2021-07-14
同學你好, 這個可以的,直接分開就行了
2020-08-31
同學,那你這個軟硬件要分開核算,硬件是不能享受即征即退的
2021-12-22
你好,學員,這個可以的
2022-10-28
你好 可以的? 可以?即征即退申請退稅 銷售軟件 開發票 一般納稅人是 13%
2021-07-14
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