你好! 可以的,可以這么操作的
老師,請問金蝶K3系統,現在做6月份的賬,但發現4月份做賬的順序錯了,要更改,可以通過反結賬5月再反結賬4月進行嗎?不用調憑證
老師 我3月憑證已經結賬了 4月的憑證也做了部分 現在發現有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現在反結賬 飯過賬 反審核 但是系統有張自動結轉的損益憑證 你看怎么處理合適
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經做了部分 但是我現在想修改3月一個憑證 我現在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統不是自動結轉損益嗎 我現在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?
老師,金蝶k3系統,我4月的賬已經結了,其中有些摘要想改,還有多筆手續費想整理合在一起,現在可以怎樣反結賬反過賬嗎,不影響報表吧
老師,請問我2月份憑證斷號了,現在可以反結賬更改嗎,會不會對我的報表有影響,用的是金蝶系統
老師,去年項目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應計入什么科目?營業外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個稅,匯算清繳時需要調增,請問在A105000表中,放在第14行與取得收入無關的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請問甲公司對外投資A公司10萬,并且已實繳10萬,后面A公司嚴重虧損,甲公司便將對A公司的股權0元轉讓給另一家公司。 甲公司原會計分錄:借:長投 貨:銀存 那現在甲公司應該如何進行會計處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現在收了一天二手車34.5萬,這個車子是事故車修了保險公司可以賠20萬,但是修好的車子只能賣21萬,這樣導致我收車跟賣車差了13.5萬,加了保險公司理賠總的是不虧的,那我賬務處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬直接對沖掉
請問企業股權轉讓,轉讓需要繳納的企業所得稅可以用以前年度虧損彌補嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時候也要把社保和福利費加進去填寫嗎
老師,這個不是銀行開戶許可證嗎
老師,請問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬
這樣操作,最后6月數據保持不變就可以了嗎?
是的,可以的,你的理解很對
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師,反結賬的過程6月憑證會自動消除的嗎?
在反結賬4月時,5月6月的數據會自動消除嗎
不會的56兩月憑證還在的。
憑證在其他數據也在的吧,就是報表在不動憑證下也不會變的吧
是的,你的理解很對
好的,感謝蔣老師耐心教導,謝謝您
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝