您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
?老師請(qǐng)教下,4月份銷(xiāo)售該固定資產(chǎn),折舊累計(jì)提了3萬(wàn),銷(xiāo)售收到了100萬(wàn),但是我們開(kāi)票只開(kāi)了10萬(wàn),5月份也沒(méi)有開(kāi),業(yè)務(wù)取消了,把上月開(kāi)的這10萬(wàn)發(fā)票紅沖了 想問(wèn)下4月和5月份分錄怎么寫(xiě)
老師問(wèn)下問(wèn)題就是,4月份銷(xiāo)售該固定資產(chǎn),折舊累計(jì)提了3萬(wàn),銷(xiāo)售收到了100萬(wàn),但是我們開(kāi)票只開(kāi)了10萬(wàn),5月份也沒(méi)有開(kāi),業(yè)務(wù)取消了,把上月開(kāi)的這10萬(wàn)發(fā)票紅沖了 想問(wèn)下4月和5月份分錄怎么寫(xiě)
老師 4月份開(kāi)了100萬(wàn)的票 5月份交了稅款 6月份開(kāi)了100萬(wàn)的紅字發(fā)票 但是稅費(fèi)不退 進(jìn)入了留抵稅 這個(gè)分類(lèi)怎么做
四月份開(kāi)票收入很少,沒(méi)做未開(kāi)票收入,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)怎么勾選。然后現(xiàn)在把四月份未開(kāi)票收入補(bǔ)上了,那么4月份就交了將近5萬(wàn)的增值稅,然后現(xiàn)在十月份了我的留抵稅額有6萬(wàn)多
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,4月份我開(kāi)了100萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)票也開(kāi)了100萬(wàn),那我4月份還要另外交稅票嗎?
老師,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除項(xiàng),房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問(wèn)一下會(huì)務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會(huì)務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車(chē)是貸款買(mǎi)的,一部分是公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個(gè)人賬戶(hù)?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車(chē)銷(xiāo)售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫(xiě)?貸款的利息分錄怎么寫(xiě)?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶(hù)的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶(hù)提供的,就只有包裝類(lèi)的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷(xiāo)項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營(yíng)業(yè)外收入,罰沒(méi)利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開(kāi)的百分之3專(zhuān)票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒(méi)?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問(wèn)題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營(yíng)商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場(chǎng)推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說(shuō)只能開(kāi)3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請(qǐng)問(wèn),就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
4月份是不是先這樣計(jì)提? 5月份繳納的時(shí)候?qū)懙姆咒?
您好。是的,您的理解非常正確
老師 那6月份紅沖后稅款不退 進(jìn)入留抵稅的分錄怎么寫(xiě)
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)