同學(xué)你好 有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的話就直接轉(zhuǎn)給農(nóng)民工做成本
老師,請問一下,村集體經(jīng)濟(jì)公司,代農(nóng)民工收了50萬,并開票給撥款的單位,收到款之后一筆一筆的又轉(zhuǎn)給農(nóng)民工了,請問直接轉(zhuǎn)款給他們?nèi)绾巫龇咒?,我的成本費(fèi)又從何可以來,還是直接轉(zhuǎn)給農(nóng)民工的就可以做成本?
老師,我想請教一下,我們公司做了一個(gè)項(xiàng)目,工程款500萬,回到公司賬戶400萬,另100萬按要求開了一個(gè)農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過一年就全額退回來了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,那付出去的這筆錢是勞務(wù)公司給我們開具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細(xì)入賬?
老師,我想請教一下,我們公司做了一個(gè)項(xiàng)目,工程款500萬,回到公司賬戶400萬,另100萬按要求開了一個(gè)農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過一年就全額退回來了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,那付出去的這筆錢是勞務(wù)公司給我們開具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細(xì)入賬?我現(xiàn)在入成本是拿什么憑證入?
老師,我想請教一下,我們公司做了一個(gè)項(xiàng)目,工程款500萬,回到公司賬戶400萬,另100萬按要求開了一個(gè)農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過一年就全額退回來了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,這個(gè)項(xiàng)目我要入人工成本是需要?jiǎng)趧?wù)公司給我們開具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細(xì)入賬?
我們公司做工程的,底下有很多班組,其中一個(gè)班組,然后現(xiàn)在給我們開了發(fā)票,但對方要我們把款項(xiàng)以代發(fā)工資的形式,直接轉(zhuǎn)給班組成員的農(nóng)民工,以代發(fā)工資轉(zhuǎn)給農(nóng)民工,請問這樣可以嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
沒有勞務(wù)票,只有轉(zhuǎn)賬的回單
那你申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎
沒有申報(bào),因?yàn)椴恢肋@個(gè)該怎么處理?
那你不能稅前扣除的哦 得有發(fā)票才可以
老師,這本來就是這個(gè)公司代農(nóng)民工去收這筆錢,收到之后直接分配給農(nóng)民工了,我可以不做收入嗎?這樣就沒有企業(yè)所得稅了
你們是代收代付的嗎
老師,是的,
那就直接做代收代付的分錄 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
那開了發(fā)票的,可以不做收入處理嗎
發(fā)票紅沖了 如果開了發(fā)票就是收入來 就不是代收代付
那老師的會(huì)計(jì)分錄,開發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收,貸:其他業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí):借銀行存款,貸,應(yīng)收。那轉(zhuǎn)給農(nóng)民工的時(shí)候分錄該怎么做?
借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
沒有發(fā)票,也可以做成本?
嗯 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行了