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老師你好上年12月份:借稅金及附加2.25貸:應交稅金印花稅,計提印花稅多計提了0.05元錢,現在咋樣紅沖去年多計提的款,如果金額很大會有影響嗎

2021-07-13 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 19:31

你好,紅沖多計提 借:應交稅費,貸:以前年度損益調整—稅金及附加。 印花稅是不需要計提的,繳納的時候直接計入稅金及附加核算?

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你好,紅沖多計提 借:應交稅費,貸:以前年度損益調整—稅金及附加。 印花稅是不需要計提的,繳納的時候直接計入稅金及附加核算?
2021-07-13
借應交稅費,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤?
2021-03-20
同學,你好 不要緊的
2025-02-12
你好!借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-印花稅紅字沖差額就可以
2021-02-05
你好,1、針對154814.79這一筆印花稅,在電子稅務局繳納印花稅,一般精確到角,所以先補提0.01印花稅, 借:稅金及附加 0.01 貸:應交稅費-印花稅0.01,繳納分錄為 借:應交稅費-印花稅154814.8 貸:銀行存款154814.8 ;2、針對70750這一筆印花稅,請問,這是多計提了嗎?如果是的,需要做兩筆分錄,分別是借:稅金及附加 -35375 貸:應交稅費-印花稅 -35375、借:應交稅費-印花稅35375 貸:銀行存款,謝謝。
2020-08-21
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