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13題C選項是什么意思

13題C選項是什么意思
2021-07-13 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 22:11

通常情況下,如果注冊會計師在對財務報表出具的審計報告中履行其他報告責任,應當在審計報告中將其單獨作為一部分,并以“按照相關法律法規的要求報告的事項”為標題。此時,審計報告應當區分為“對財務報表出具的審計報告”和“按照相關法律法規的要求報告的事項”兩部分。而不是另外再寫一份報告進行出具。

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通常情況下,如果注冊會計師在對財務報表出具的審計報告中履行其他報告責任,應當在審計報告中將其單獨作為一部分,并以“按照相關法律法規的要求報告的事項”為標題。此時,審計報告應當區分為“對財務報表出具的審計報告”和“按照相關法律法規的要求報告的事項”兩部分。而不是另外再寫一份報告進行出具。
2021-07-13
同學您好!企業在確定權益工具在授予日的公允價值時,應考 慮股份支付協議中規定的市場條件和非可行權條件 的影響:市場條件和非可行權條件是否得到滿足,不影響企業對預計可行權情況的估計。 C選項表述的不是很明確,應該是非可行權條件而不是非市場條件。
2023-03-22
你好,這個題目是單選還是多選?
2021-12-23
同學你好 C的意思是如果購買無形資產不是一次性支付價款而是分期支付,并且具有融資性質。 簡單來說就是具有融資性質的分期付款購買無形資產。
2022-05-08
你好,選項 C 是錯誤的。 對于內部控制體系各要素的理解如下: a. 控制活動(Control Activities):這些是企業采取的具體政策和程序,用以確保管理指令得以執行,包括審批、授權、復核、實物控制、自動化控制等。它們直接影響具體交易層面的風險應對,因此,注冊會計師對被審計單位控制活動的了解和評價確實更有可能影響其對認定層次重大錯報風險的識別和評估。 b. 內部環境(Internal Environment):這是內部控制的基礎,包括組織文化、治理結構、管理層哲學和經營風格、權責分配、人力資源政策等。內部環境影響整個企業的風險管理態度和所有控制活動的有效性,所以注冊會計師對內部環境的了解和評價更有可能影響其對財務報表層次重大錯報風險的識別和評估。 c. 內部監督(Internal Monitoring):內部審計和其他監控活動用于定期評估內部控制的效果。雖然內部監督可以提供有關控制運行情況的信息,但它既影響財務報表層次的風險評估,也可能影響認定層次的風險評估,但相較于控制活動而言,它并不是直接影響認定層次重大錯報風險的主要因素。 d. 風險評估(Risk Assessment):被審計單位的風險評估過程涉及到識別和分析可能導致財務報表發生重大錯報的風險。注冊會計師對被審計單位風險評估過程的了解和評價,確實有助于識別和評估財務報表層次以及各個認定層次的重大錯報風險。 因此,選項C表述不準確,因為內部監督雖對認定層次風險有一定影響,但在直接影響認定層次重大錯報風險的識別和評估方面不如控制活動那么直接和顯著。
2024-03-29
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