同學(xué)你好,如果工程 已經(jīng)領(lǐng)用,是計(jì)入工程 施工;
老師咨詢一下你!我是工程建設(shè)公司購(gòu)買材料直接用于施工、當(dāng)月付款、次月收到發(fā)票,如何做賬!付款時(shí)我是記借:工程施工-材料費(fèi)。 貸:銀行存款!拿回發(fā)票如何做賬呢?
老師,建筑公司收到了材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒(méi)有需要開(kāi)具出去的工程發(fā)票,這是直接做工程施工?還是先做庫(kù)存
老師你好,我們公司是建筑行業(yè)施工單位,遇到這樣的情況,工人給我們A工程做了工,包工包料方式,7月份我開(kāi)出A工程發(fā)票。但是工人包工包料的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)出來(lái),那我應(yīng)該怎么做賬。
我購(gòu)進(jìn)的材料發(fā)票上備注欄寫了工程名稱,我做的是借原材料-A工程,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,因?yàn)椴牧暇椭苯佑霉さ厣狭耍俏铱梢灾苯幼?借工程施工-A工程,貸原材料A工程,還是說(shuō)需要根據(jù)我開(kāi)出去的發(fā)票上備注的工程來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)材料到工程施工里面去呢?
我們是做車棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來(lái)沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒(méi)有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒(méi)有庫(kù)存材料可以嗎?當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來(lái)將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請(qǐng)問(wèn)原本對(duì)方給我們開(kāi)票9300,對(duì)方要求開(kāi)專票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢,那他開(kāi)票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說(shuō)是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來(lái)我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)審計(jì)報(bào)告后面注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要賦碼嗎
還未領(lǐng)用
同學(xué)你好,如果還沒(méi)有領(lǐng)用,先做庫(kù)存中;
要怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 借,原材料 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等;
老師,領(lǐng)用的時(shí)候再做借:工程施工,貸:原材料是吧
老師,是幫房地產(chǎn)蓋房子,然后安裝門窗的發(fā)票,也是做原材料?
同學(xué)你好 ,領(lǐng)用的時(shí)候再做借:工程施工,貸:原材料是吧——是的 是幫房地產(chǎn)蓋房子,然后安裝門窗的發(fā)票,也是做原材料?——這個(gè)不是收到的材料發(fā)票么,如果是材料發(fā)票,就是原材料呢;