你好,找你稅務局,給你們維護一下,這個是系統自動出的。
老師,請問企業所得稅季報第九行,彌補以前年度虧損是灰色不能填寫,怎么才能彌補虧損呢
我以前年度有虧損額,季度報企業所得稅里面9行彌補以前年度虧損為什么數字為O,還是灰色不能更改的
老師,麻煩問下,2023年度利潤為負數,2024年一季度利潤為正數,一季度申報所得稅時,第九行減:彌補以前年度虧損時灰色的,是不是彌補以前年度虧損時匯算清繳時填報,季度申報時不申報呀?
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程