同學你好!做工程,每個月買回來的這些設備,是做到庫存商品,或者原材料里面,等這些設備領用的時候,領用到工程上面去的時候,你把它轉到這個工程成本里面去,現在叫合同履約成本。
老師,請教一個問題,就是我們公司經營范圍包括制冷設備銷售,租賃,安裝,現在呢我們租賃了一個空調設備給別的企業,時間從6.15-10.14,這個設備是我們16年的時候購買的,當時應該是作為庫存商品入賬的,目前庫存上也沒有這個設備,現在這個賬怎么做呢?
老師,我想請問一下 我們公司進口的肉質品,因為暫時還沒有付款給代理商所以都是按照暫估的價格入庫的,可是最近銷售的很好,一直都在銷售最后結轉成本,想請問一下老師假期到最后都銷售完了,成本也結轉掉,沖回暫估的庫存商品該怎么處理,當時那時候實際可能已經沒有庫存商品了。
#提問#老師好,請問公司的庫存商品是用在工地上面的。例如有一些電線啊、對講器啊、門卡啊、智能系統啊,這些商品,是要用到公司簽下的項目工程上面的,請問商業會計是應該怎么入賬,怎樣結成本?例如購進商品時、商品帶出去工地安裝時、結轉成本時,成個過程怎樣入賬?
老師,請問,我們公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,上個月開票出去了,因為進項發票不夠,拿了一些其他空調發票來抵扣,那我做賬的時候沒有開出去的空調要進庫存商品嗎?只是結轉成本得時候不用結轉這個?
老師請問領導拿了庫存商品送客戶怎么做分錄啊,還有我上月的時候成本結轉多了這個月調需要調回嗎?比如我上月銷售牛奶成本1萬,但是里面有3千是庫存,這個月把這3千銷售出去了,這個怎么調整啊,叨擾老師了
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
好的,了解,謝謝老師。那如果不是做工程公司呢,是做批發銷售的公司,要怎么結轉呢?
一樣的,如果做銷售的話,你就轉的科目不一樣,其他都是一樣的,比如說你是要銷售,再賣出去的時候,你就做借:主營業務成本 貸:庫存商品。