你好!通過以前年度損益調(diào)整科目的話,有這個(gè)差額是沒有問題的。
老師,您好,我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初72412 27,期末-524573.10。利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額本年累計(jì)-598420.83,兩者不等,差是14365.46(收到的匯算清繳退稅),老師這樣對(duì)嗎?總感覺不對(duì)呢?
請(qǐng)老師看下匯算清繳退稅,這樣做分錄對(duì)不對(duì)。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初的數(shù)據(jù)不等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額,正好差的就是這個(gè)數(shù),產(chǎn)生匯算清繳退稅是有這個(gè)差額的是嘛?年末都結(jié)轉(zhuǎn)后,次年是正常的了對(duì)吧
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的期末和年初余額的差應(yīng)該和利潤(rùn)表上的本年累計(jì)利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)字相等,才對(duì)吧?
老師,利潤(rùn)表上的本年累計(jì)利潤(rùn)總額加上資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該等于期末未分配利潤(rùn)呢
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營(yíng)業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請(qǐng)問針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請(qǐng)老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個(gè)問題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,當(dāng)時(shí)我收到的退稅,做賬是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,是不是分錄有問題呢?
你好,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目過一下。
老師,那麻煩您能把分錄給我寫一下嗎?
如果在下年度退回的情況: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
好的,謝謝老師。那么老師,是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就沒有差額了呢?
你好!是的,就差這一個(gè)金額。
老師,我看了一下報(bào)表,還是跟以前一樣,差這個(gè)差額。老師,那沒問題嗎?
你好!是的,沒有問題的
老師,那我理解的是。正常應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額應(yīng)該等于利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)總額。但是因?yàn)橛型硕悾植铑~,也是允許的,對(duì)嗎?
你好!有未通過本年利潤(rùn)科目的損益類業(yè)務(wù)就會(huì)出現(xiàn)這情況