你好 實(shí)務(wù)中可以的 可以調(diào)整在這月
老師,1月份征期申報(bào)繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報(bào)的是2021年1月的,在申報(bào)時(shí)增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計(jì)那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報(bào)2021年的嘛,還會(huì)有2020年的數(shù)嗎?這點(diǎn)不太明白
老師 情況是這樣的,我發(fā)現(xiàn)進(jìn)幾期的申報(bào)表中的30行本期繳納上期應(yīng)繳納稅額 這個(gè)金額一直是錯(cuò)誤的。導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)多繳稅額為負(fù)數(shù)。但是實(shí)際是沒有多繳或少繳納的。我本期申報(bào)的時(shí)候直接調(diào)整差額。讓報(bào)表平衡。可以嗎
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,增值稅申報(bào)表中第25行有期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))2w,指的是公司欠繳2w嗎?如果我要現(xiàn)在繳納,是得在第30行填上2w即可嗎
老師,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅時(shí)已繳款,但是后期進(jìn)行了更正申報(bào),實(shí)際稅款金額多了幾分錢,但是系統(tǒng)里面沒有要求補(bǔ)繳,導(dǎo)致個(gè)稅實(shí)繳金額與賬面計(jì)提金額出現(xiàn)幾分錢差異,這少交的幾分錢怎么調(diào)整?
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡易計(jì)稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產(chǎn),合同上寫的是以分期17個(gè)月零幾天方式每個(gè)月支付15000,合計(jì)支付的價(jià)款是258000也是臺(tái)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開租金的發(fā)票!這種要怎么處理啊?
老師,學(xué)堂有沒有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實(shí)施細(xì)則釋義,請(qǐng)問在哪里下載這個(gè)電子書學(xué)習(xí)呢?還是自己買書學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂場(chǎng),請(qǐng)問職工培訓(xùn)費(fèi),企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
但是這個(gè)負(fù)數(shù)填寫在哪里呢 我在30行那里操作 系統(tǒng)顯示不能保存 必須要大于等于0
那從實(shí)務(wù)情況看 那得更正上期申報(bào)或之前申報(bào)表才可以了 那要不您再等等看 等到可以變成正數(shù)時(shí)候再調(diào)增
如果等到正數(shù)調(diào)整。前面的報(bào)表要更改嗎
要是正規(guī)處理是要更正 因?yàn)槟@個(gè)問題是前面報(bào)表填寫問題照成的 就看您們稅局是否很介意這個(gè) 因?yàn)?8-31行相對(duì)不太影響增值稅計(jì)算