您好,您先做匯算清繳后再做季度企業所得稅申報
這個季度我們盈利,要交所得稅2萬多,但是我們以前年度有虧損50多萬元。1:這個季度該怎么交所得稅?2:是交2萬多還是不交?3:申報表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫主表時,以前年度彌補虧損沒有自動出來,也不能手寫進去,以前一直虧損沒有彌補過,就這個季度盈利了
老師,請教一下以前年度虧損,但是這個季度利潤總額是正數,所得稅需要交納嗎?彌補以前年度虧損那一行是灰色,填不進數字。是先提交財報呢,還是先填寫所得稅表?謝謝!
老師一季度10萬利潤,去年虧100虧,現在填季度所得報表彌補以前年度虧損是灰的填不進數字那是否1季度就要交所得稅了?
老師,麻煩問下,2023年度利潤為負數,2024年一季度利潤為正數,一季度申報所得稅時,第九行減:彌補以前年度虧損時灰色的,是不是彌補以前年度虧損時匯算清繳時填報,季度申報時不申報呀?
老師您好,我公司去年虧損30萬未繳企業所得稅,今年第一季度利潤總額20萬,要繳企業所得稅嗎?為什么季報企業所得稅的報表中,有一項是彌補以前年度虧損,我不能填數字進去?。ㄊ腔疑棢o法填列)
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,匯算清繳不是五月底結束嗎?已經匯算清繳了呀
您好,您的這個季度是二季度?那您本季度的應納稅所得額扣除以前年度虧損后金額是正數還是負數?
第二季度,以前年度都是虧損,就這一季度是盈利所以是負數!
您好,那系統自動彌補虧損了
老師,我問一下那個利潤總額是指本年度的嗎?是1到6月份嗎?
還是從公司成立到現在的利潤總額呢?
您好,1是的,您的理解非常正確,是1-6月金額