你好,需要計提應交稅金。你們開的是差額發票吧。
你好老師。小規模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業務,收團費現金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應該按照發票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師,差額征收的旅行社,收入抵了成本后,應該怎么做分錄,計提稅金?
請問,旅行社小規模差額征收。收入按照貸主營業務收入及應交增值稅入賬,但是報稅的時候,是差額征收的,就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據吧?稅費最終繳納的不是貸方計提的稅費金額吧?要怎么處理??
一般人旅游行業,差額征稅,收入和成本分錄怎么做
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額???
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
是的,要怎么計提,應該做分錄。我是直接以全部收入做的主營業務收入,
你好,差額征稅的話。把銷項稅轉入未交增值稅就可以了。