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老師,差額征收的旅行社,收入抵了成本后,應該怎么做分錄,計提稅金?

2021-07-12 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 20:16

你好,需要計提應交稅金。你們開的是差額發票吧。

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快賬用戶3547 追問 2021-07-12 20:17

是的,要怎么計提,應該做分錄。我是直接以全部收入做的主營業務收入,

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:19

你好,差額征稅的話。把銷項稅轉入未交增值稅就可以了。

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你好,需要計提應交稅金。你們開的是差額發票吧。
2021-07-12
同學,你好 借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅同時,允許差額征稅的成本發票為原始憑證入賬做會計分錄:借:應付賬款貸:主營業務成本貸:應交稅費-應交增值稅
2024-01-11
1.取得旅游服務收入時的會計處理: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.支付B公司旅游服務分包款時的會計處理: 借:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸:銀行存款 3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理: 借:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸:銀行存款
2024-01-24
同學你好,具體分錄如下: 1.取得旅游服務收入時的會計處理:? ??借:銀行存款? ???貸:主營業務收入? ???應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? ??2.支付旅游服務分包款時的會計處理:? ??借:主營業務成本? ???應交稅費——應交增值稅——進項稅額? ???貸:銀行存款? ??3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理:? ??借:主營業務成本? ???應交稅費——應交增值稅——進項稅額? ???貸:銀行存款
2021-02-24
你好,同學。 你這里差額如果開具5%專票才可以抵扣的 你需要對方提供的發票不僅僅是差額部分,扣除部分也需要取得
2021-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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