你好,這樣會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入負(fù)數(shù)??
本月紅沖發(fā)票18張,開正數(shù)5張、因發(fā)票不夠、下月開出剩余13張正數(shù)發(fā)票可以嗎?
兩張發(fā)票是作廢的,需要紅沖,已經(jīng)開具了兩張正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票支開了一張,這個(gè)月就沒票了,剩下的一張可以以后再紅沖嗎
請問下,開出去的一張發(fā)票部分紅沖掉,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,這張正數(shù)發(fā)票對(duì)方不能認(rèn)證勾選了嗎
Ukey開發(fā)票可以開一張正數(shù)15元的發(fā)票,開15張1元的發(fā)票沖紅掉這張正數(shù)發(fā)票嗎
剩余電子發(fā)票需要全部開具掉,Ukey開發(fā)票可以開一張正數(shù)15元的發(fā)票,開15張1元的發(fā)票沖紅掉這張正數(shù)發(fā)票嗎
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請問這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
那我發(fā)票不夠用啊、為了節(jié)約發(fā)票老師有什么更好的建議嗎?
你好,發(fā)票不夠用,可以去增加發(fā)票用量。 或者先不紅沖那么多
你的意思是最好不要月收入變成負(fù)數(shù)
月收入變成負(fù)數(shù)有什么關(guān)系呢?
你好,月收入變成負(fù)數(shù),會(huì)導(dǎo)致無法正常申報(bào)的
營業(yè)利潤負(fù)數(shù)可以申報(bào)的呀
你好,營業(yè)利潤負(fù)數(shù)可以申報(bào),但是你這里是收入負(fù)數(shù)啊。 你可以想一想,一個(gè)單位的收入還是負(fù)數(shù),這樣是很不正常的
我的營業(yè)收入也是負(fù)數(shù)的也正常申報(bào)了呀
你好,你當(dāng)?shù)厥杖胧秦?fù)數(shù)都可以正常申報(bào)??
對(duì)啊!我還去看了利潤表的
你好,你當(dāng)?shù)厥杖胧秦?fù)數(shù)都可以正常申報(bào),那就按你實(shí)際負(fù)數(shù)收入金額填寫申報(bào)就是了?
我這作廢重開分錄怎么寫啊
你好,你這里到底是紅沖,還是作廢啊?
紅沖說錯(cuò)了
確定是紅沖跨月了
你好 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重開分錄 是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
紅沖時(shí)是負(fù)數(shù)金額填寫嗎?
你好 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重開分錄 是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 沒有特別說明的情況下,分錄的 金額都是正數(shù)。如果是負(fù)數(shù)我會(huì)特別提醒的?
款已經(jīng)回過了、紅沖分錄
你好,款項(xiàng)已經(jīng)收回,那處理就是 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 重開分錄 是 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)