您好 請(qǐng)問是同一地區(qū)嗎
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師您好,做軟件開發(fā)的科技有限公司,他的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例多少合適?
請(qǐng)問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級(jí)公司乙集團(tuán),讓甲單位購(gòu)買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計(jì)劃,客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)500元,送酒1瓶,請(qǐng)問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節(jié)了,甲酒店,計(jì)劃:房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費(fèi)發(fā)票里:598元+150元=748元(可以開住宿費(fèi)發(fā)票6%),請(qǐng)問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿(mào)易微小企業(yè),之前是代賬公司做的帳,現(xiàn)在我的季度申報(bào)還沒有弄明白,這個(gè)月的銀行明細(xì)在電腦做帳系統(tǒng)登記了,也轉(zhuǎn)成了記帳憑證,但還有一個(gè)是公司掛靠地址費(fèi)用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對(duì)方開了發(fā)票回來給我,也已在稅務(wù)局錄入了,還有就是加油發(fā)票也是微信支付的,也錄入稅務(wù)局了,現(xiàn)在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報(bào)了零公資申報(bào)了個(gè)稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫(kù)存現(xiàn)金怎么樣么弄,之前的數(shù)據(jù)已導(dǎo)入電腦做賬系統(tǒng)了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨(dú)立核算的,所得稅是總公司匯總申報(bào),但是賬上資產(chǎn)有個(gè)應(yīng)收4000元收不回來了,還有應(yīng)付職工薪酬63000元,應(yīng)付貨款6000元,資產(chǎn)就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤(rùn)是負(fù)的7萬多
請(qǐng)問老師,甲單位的上級(jí)公司是乙公司,乙公司的上級(jí)單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元,先支付給了上級(jí)乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開具的收據(jù),請(qǐng)問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么?
是的,都是在深圳市
那可以去原單位做轉(zhuǎn)移并戶然后您單位開繳納
還需要轉(zhuǎn)移嗎?不可以直接啟封?她那邊不是已經(jīng)存封了嗎?
我這邊是需要這樣操作的? 地區(qū)不同的話 可能會(huì)有差異 您可以讓對(duì)方自己電話咨詢下公積金管理中心或者12329? 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
好的,咨詢了,我們是可以在本單位辦理同城轉(zhuǎn)移,那我在哪里可以查詢已經(jīng)添加成功了呢
您那邊公積金自己?jiǎn)挝挥邢到y(tǒng)可以登錄嗎 如果有 就可以查詢?
有的,都是我找不到在哪里可以查
那您可以看單位人員名單啊?