同學你好!這個的話 借:管理費用 ? ? ?貸:銀行存款 借:應交稅費-抵減稅額 ? ? ?貸:其他收益
請問老師稅控盤的信息技術服務費怎么寫會計分錄
支付航天信息稅控盤技術維護費的會計分錄
老師,你好稅控盤技術服務費免稅的會計分錄怎么寫
小規模納稅人稅控盤的技術服務費分錄怎么寫?
老師,信息技術服務 _網絡招聘費,怎么寫會計分錄
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
管理費用明細是啥,第二個分錄不懂,麻煩老師解答一下
明細是服務費啊 第二個分錄? ?是可以抵扣進項稅的意思
是用庫存現金付款的
是小規模小企業會計準則,沒有其他收益
這個就把銀行存款換成庫存現金? 就可以了
第二個分錄可以做成借應交稅費——應交增值稅 貸管理費用不
是小規模小企業會計準則,沒有其他收益
這樣的話? 貸方可以用營業外收入的
借方是應交稅費——抵減稅額,成負數紅字為啥減少了稅額,貸方營業外收入明細是啥
不是啊? ? 這個是抵減增值稅的 營業外收入明細? ?可以是政府補助之類的
借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數
這個是別的會計學堂老師解答的,我們一直也這樣做分錄。你是不不知道不懂別亂回復別誤導別人了
這個的話 也是可以的