你好,這個是少計了稅額13%,公式=不含稅*13%
你好,請問一下我們對客戶是報含稅價好,還是不含稅價好,如報了含稅價,我們廠家是不是要虧稅金稅
老師,我們給客戶報了一批貨,不含稅的價格,現在客戶又要票,我們是不是虧了,虧了多少
老師您 好,請教一下,公司購進產品10萬元(含稅金額),供應商是小規模納稅人,開給我們公司發票稅率是3%,然后我又把這個產品銷售給我的客戶,到時開發票給客戶是13%,那我現在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
一臺柜子我們賣給客戶是不含稅1560,我們客戶賣給別人是含稅2500,給我們公戶付了2500,現在要把之間差價算出來把多余的錢給我們客戶返回去
老師,我們出口了一批貨物,但是出現了質量賠款,我們又賠了客戶一批貨,客戶要求我們報關,這個還能退稅嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
你是說虧了13個點的稅錢是嗎
你好,是的,報價是沒有含稅格,
老師,那附加稅虧嗎,還有企業所得稅呢
你好,如果要這樣算的,增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,企業所得稅1.5%, 合計=13%2B13*12%%2B0.03%2B1.5=16.09
老師,你說的對,我也覺得是這樣的
你好,祝你學習快樂