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老師,我6月份做2018年10月的進項稅轉出時,應該返回2018年10月去改表轉出的,我做錯在今年6月做轉出并補交稅金了1萬多的稅,發現錯后去大廳做2018年10月的進項稅轉出,這里再次改表后還要再補交稅金,然后我把2021年6月交的稅先申請抵稅,抵的是2018年要交的稅,因為進項稅轉出后要補4萬多的稅,公司沒那么多錢,只能申請抵減再補,這里做賬要怎么做?

2021-07-10 16:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 19:29

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2021-07-11
你好1;? 那你 抵扣了。 你去做轉出? 附表2申報了嗎??
2022-10-17
你好? ? 借以前年度損益調整貸? 應交稅費-應交企業所得稅 繳納:借??? 應交稅費-應交企業所得稅 營業外支出-滯納金 貸銀行存款 結轉余額到利潤分配-未分配利潤去? 2.? ? ?你跨年的話不能直接做成本的。還是要走以前年度損益調整轉出的??
2021-05-27
您好,直接借:管理費用貸:應交稅費-增值稅進項稅額轉出,借:應交稅費-增值稅進項稅額轉出貸:銀行存款
2024-06-13
你好 成本還是費用的 什么原因轉出
2020-07-03
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