同學您好,如果問題較多的話,建議分開提問哦,這樣老師才能更快的接手
外貿企業,我公司是用單一窗口申請退稅,現在新系統上線了,如何做進項票誤勾選未申報退稅操作,把之前勾選退稅認證的進項票信息退回呢?
老師您好,請問出口退稅貿易企業,第一單,因進項票開出有點問題,辦理退稅時被退稅科退回,說要按稅務局規定重新開,已在發票認證平臺做了退稅勾選,請問如何撤回原退稅勾選呢?退稅小白一枚,之前沒有操作過,非常感謝!
我司是外貿出口一般納稅人企業,有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
我司是外貿出口一般納稅人企業,有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進項發票,還未做退稅,9月份發現其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發票,進做勾選確認, 現在準備做退稅,發現已之前已做勾選確認的發票電子稅務平臺已查詢不到信息,現在問,我要去做退稅申報了,如何處理之前紅沖的發票
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增