你好!不是附言代發工資嗎?是實際業務嗎?
我完全看不明白,也聽不懂這是在講啥,前段內容不是在講其他企業的留存收益么,最后的時候怎么又成了合并方呢,我也沒明白這個分錄是啥意思,這個分錄是在說啥,是在干啥
學校里收財政授權支付額度,會計做分錄時有的計入借:零余額賬戶用款額度-財政,有的科目計入借:零余額賬戶用款額度-非稅-非稅1,不太明白這是什么意思?我看他這財政授權支付額度通知單資金性質有的是預算管理資金,有的是往來資金?
臨時存欠是啥意思,通俗點,看不懂百度,這筆分錄怎么做
老師你好,我現在有這樣一筆業務,之前我公司的出納(也是我公司其中一個老板)去年年底,由于身體的原因,他現在不來公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳,現在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬多錢轉到之前那個老板名下,相當于他欠我們的,這樣每個月核對賬目的時候,只需要看期末余額,就不用再看發生額了,請問這樣一筆分錄怎樣做?
2023年12月31日前,居民個人取得的全年一次性獎金可以不并入當年綜合所得,單獨計算納稅,為了避開臨界點降低稅率,企業通常將超出臨界點部分獎金以費用報銷形式發放。老師這句話什么意思的,沒看懂是什么意思,麻煩老師用通俗的語言解釋一下,舉個例子吧
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?