您好 根據(jù)您本期實(shí)際需要抵扣的稅額填寫(xiě) 比如100 只需要抵扣40 那就填40
老師增值稅附表四里,本期實(shí)際遞減額,填不起來(lái)啊,如果本期確實(shí)可以抵扣,填在哪?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表中的表四本期發(fā)生額填的什么數(shù)?本期實(shí)際抵減稅額怎么填?謝謝
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,抵稅時(shí),是不是填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額,實(shí)際抵減額和主表23行應(yīng)納稅額減征額,主表23是手動(dòng)寫(xiě)的嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)一下附表四本期實(shí)際抵減稅額怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師,上期有購(gòu)置稅控盤(pán)的280,附表四我沒(méi)填本期實(shí)際抵減額,主表應(yīng)納稅額減征額填了280,現(xiàn)在附表四購(gòu)金稅盤(pán)那行有期末余額怎么辦?
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡(jiǎn)易計(jì)稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購(gòu)了固定資產(chǎn),合同上寫(xiě)的是以分期17個(gè)月零幾天方式每個(gè)月支付15000,合計(jì)支付的價(jià)款是258000也是臺(tái)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開(kāi)租金的發(fā)票!這種要怎么處理啊?
老師,學(xué)堂有沒(méi)有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實(shí)施細(xì)則釋義,請(qǐng)問(wèn)在哪里下載這個(gè)電子書(shū)學(xué)習(xí)呢?還是自己買(mǎi)書(shū)學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂(lè)場(chǎng),請(qǐng)問(wèn)職工培訓(xùn)費(fèi),企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問(wèn)的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
就是可以抵減主表上當(dāng)期應(yīng)納稅額嗎?
就是可以抵減主表上當(dāng)期應(yīng)納稅額 是的
我們是做工程預(yù)繳的稅金,是只能抵減工程上面的稅金還是都可以抵減
單位發(fā)生的業(yè)務(wù)都可以抵減
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
紅字信息表上傳了可以撤銷或者作廢嗎?
老師附表四本期實(shí)際抵減稅額填了,主表分次預(yù)繳稅額上面還是0,要在主表上面手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
紅字信息表上傳了 審核通過(guò)了嗎
已近通過(guò)了
那不可以自己撤銷或者作廢了 要去稅務(wù)大廳申請(qǐng)
這么麻煩
對(duì) 啊 因?yàn)閷徍送ㄟ^(guò)了
主表上的稅額沒(méi)有顯示出來(lái),要手動(dòng)填上去嗎?
是的?表上的稅額沒(méi)有顯示出來(lái),要手動(dòng)填上去
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)