你好紙質(zhì)發(fā)票是一樣的,和專票,要是電子,這個(gè)沒(méi)有跨月只能開(kāi)負(fù)數(shù)或者是紅字發(fā)票不能作廢
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無(wú)錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)困難,有沒(méi)有可以撤銷的或去前臺(tái)核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤(rùn)
B、公司代收代繳消費(fèi)稅12萬(wàn)為啥不計(jì)入半成品成本
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師,就是紙質(zhì)的包括機(jī)打發(fā)票嗎,和專票一樣的,電子發(fā)票不管跨不跨月都不能作廢只能紅字對(duì)嗎
你好,是的您說(shuō)是對(duì)額,是的,
老師,機(jī)打發(fā)票也和專票一樣嗎,普票怎么紅沖呀
普票,是不是和專票對(duì)方?jīng)]有抵扣進(jìn)項(xiàng),然后銷售方開(kāi)紅字信息表并開(kāi)紅字發(fā)票呀
機(jī)打發(fā)票是普通發(fā)票,這個(gè)不是和專票一樣,專票是需要先開(kāi)紅字信息表,普通發(fā)票不需要,1、?點(diǎn)擊“發(fā)票管理/負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)/增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)”。 2、?輸入需要紅沖的正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼兩次,點(diǎn)擊下一步。 3、?系統(tǒng)自動(dòng)帶出發(fā)票信息,點(diǎn)擊“確定”填充至票面。 圖片 4、?核對(duì)票面信息,確認(rèn)無(wú)誤后放入新票號(hào)打印即可。 圖片 說(shuō)明: 1.也可以在“已開(kāi)發(fā)票查詢”模塊,查看原票后,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)開(kāi)具”,跳轉(zhuǎn)至負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具界面。