你好是的,您寫分錄是對的,是的
老師,我們開出發票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
我們是受托再委托出去的國際貨運代理服務,收到的貨款是借:應收賬款 貸:主營業務收入 付出去的代理費是借:主營業務成本 貸:應付賬款嗎
我們是受托代銷一般納稅人企業,我的會計分錄可以這樣寫嗎? 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 借:受托代銷商品款 貸:應付賬款-供應商 借:應付賬款-供應商 貸:主營業務收入(代銷服務費) 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅(代銷服務費*6%) 貸:銀行存款
受托方代銷商品賬務處理 1、交付商品時 借 受托代銷商品 貸 受托代銷商品款 2、受托方實際銷售商品,委托方收到代銷清單事 借 銀行存款 貸 應付賬款—委托方 應交稅費—應交增值稅(銷項稅) 借 應交稅費—應交增值稅(進項稅) 貸 應付賬款 借 受托代銷商品款 貸 受托代銷商品 3 結算貨款 借 應付賬款 貸 銀行存款 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅) 或者 借 應付賬款 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅) 老師你看下第二步 這個為什么體現銷項進項 是什么意思
老師,委托代銷商品是賣出去后才寫分錄嗎? 借,應收 貸,主營業務收入 借,主營業務成本 貸,委托代銷商品 然后再是 借,銀行存款 貸,應收 這樣對嗎?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
好的,謝謝
好的,我先回復別的學員吶。
小額客戶發起的普通貸記住帳是什么意思呢?收到一筆款,是這樣備注的,分錄怎么做呢
可以看到,付款方是誰么,這個?
私人賬戶轉入的
那需要看私人和你們啥關系,你們客戶么
明白了,謝謝
好的,我先回復別的學員 要是客戶,借銀行,貸應收