同學你好 提示什么呢
企業(yè)匯算清繳弟31~32行錯誤,怎么改正呀? 我在填完以上數(shù)據(jù)后31~32行數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動顯示的,表中計算去年我房地產(chǎn)開發(fā)公司不用交納所得稅,自動顯示的數(shù)據(jù)是我們以前預交的數(shù)據(jù)。
企業(yè)匯算清繳弟31~32行錯誤,怎么改正呀? 我在填完以上數(shù)據(jù)后31~32行數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動顯示的,表中計算去年我房地產(chǎn)開發(fā)公司不用交納所得稅,自動顯示的數(shù)據(jù)是我們以前預交的數(shù)據(jù)。申報之前更正過31~32為0但不通過。請問怎么填報?
請教老師一個問題,園區(qū)為了完成任務,去年給我們公司申請了一個科技型小微企業(yè),已經(jīng)通過了,然后今年填報企業(yè)所得稅匯算清繳,表上默認勾選了研發(fā)費用加計扣除的兩張表,但實際公司沒有研發(fā)費用產(chǎn)生,所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀?或者我是不是可以把那個研發(fā)費用里面填一點數(shù)據(jù)進去,然后把它納稅調(diào)增出來
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上,比這個數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務機關數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內(nèi)通過電子稅務局相關功能反饋。
想問下,我公司2025.1月申報期結束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財務報表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報財務報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報表金額不一致,我現(xiàn)在是否應該先更正2024.12月財務報表,更正了的話那財務報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財務報表,不更正24年的所得稅表么,因為本來財務報表的利潤表和所得稅表應該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調(diào)整可以么
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規(guī)模租賃公司,報年報的時候,現(xiàn)金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數(shù)據(jù)?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現(xiàn)在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯(lián)公司租了房子,金額5萬,做了其他業(yè)務成本5萬,公司其他營業(yè)成本6萬。假設全年營業(yè)收入20萬(無法確定其中多少是關聯(lián)收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯(lián)財務狀況表,關聯(lián)收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業(yè)嗎
老師,我的經(jīng)營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內(nèi)容是現(xiàn)代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發(fā)票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
沒有,保存時不通過
那你這個看你填寫的31和32對嗎
不是我填的,是表自動顯示的
我這張表那里有錯誤嗎,正確的填寫是什么?
是主表還是哪個表格呢
就是我發(fā)的這個表
沒有看到你發(fā)的表格哦