你好!可以的。可以入成本
現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 怎么確認(rèn)收入全額還是差價(jià)確認(rèn)呢,我們和平安 人保公司合作會(huì)有一些汽車(chē)年檢的業(yè)務(wù) 或者有些客戶讓我們公司進(jìn)行代辦, 我們公司開(kāi)具汽車(chē)代理年檢服務(wù)費(fèi)發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄是不是可以借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))我們是汽車(chē)維修公司 ,成本怎么確認(rèn)呢
老師您好!我想問(wèn)物業(yè)管理公司,一般納稅人,開(kāi)發(fā)票水費(fèi),電費(fèi),物業(yè)費(fèi)稅率分別是多少?現(xiàn)在物業(yè)公司是不是一般把物業(yè)費(fèi)開(kāi)成服務(wù)費(fèi)?維修基金為什么不能開(kāi)發(fā)票?可以直接用維修基金的收據(jù)入賬嗎?
企業(yè)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,勞務(wù)維修稅率13%,其他咨詢服務(wù)稅率6%,那么銷(xiāo)售收入分維修,和服務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-維修,服務(wù),人員工資可以直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本維修,或服務(wù)嗎? 還是通過(guò)管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用呢?
老師,公司有維修和勞務(wù)收入,那我還需要結(jié)轉(zhuǎn)工人工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)服務(wù)成本嗎,還是工人工資直接計(jì)提到期間費(fèi)用
老師,我們做家電銷(xiāo)售,維修保養(yǎng)的,我們把銷(xiāo)售部的開(kāi)支都放到銷(xiāo)售費(fèi)用里去,比如銷(xiāo)售部采購(gòu)的辦公用品,福利費(fèi),工資,業(yè)務(wù)招待費(fèi),都放到銷(xiāo)售費(fèi)用-辦公費(fèi),福利費(fèi),工資業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎?我們的服務(wù)部,就是做家電維修保養(yǎng)的部分,我們把他們的工資歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本里去了,那他們產(chǎn)生的辦公費(fèi),差旅費(fèi)等費(fèi)用歸集到哪里合適?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利