你好,你是同一個客戶有應收與預收還是不同客戶?
老師你好,請問有預收賬款的對賬單要怎么做才能最真實的體現應收應付啊
老師請教一下,有預收賬款的情況下,怎么做應收賬款對賬單表格給對方對賬啊
老師,外賬給我發了一個應收應付賬款表格讓我核對一下,這個怎么看啊
老師,有幾百家那種應收應付款,怎么對賬呢?還掛賬了預收預付款,對賬量很大???有什么好的方法嗎?
老師早,請教一下,我們賬面上的應收賬款中應收單位名稱有變,對公付款時是不是需要對方出據一個說明給我們
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師??蛻籼峁┰牧?我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
就是給同一個客戶的對賬單呀
本月銷售給對方10000元,那應收就是10000元了,本月收到對方7000元,其中6000元是已經銷售出去的貨物回款,還有1000是預收的貨款,本月已收是填6000元,未收4000元,還是填本月已收7000元,未收3000元啊
直接把兩個科目的余額和一起。在借方表示應收,在貸方表示預收。
老師,我是想要做一個對賬單和對方對賬
你的意思是說合同簽訂10000,實際才發了6000的貨,收到7000的款了是嗎?
老師我的意思是每一筆貨物都會在簽訂合同的時候預收客戶一部分的金額,余款在貨物銷售出去后月結,我需要每個月做對賬單給對方,本月銷售了多少錢的貨物,本月回了多少款,應回未回的款還有多少,因為涉及到有預收的情況,所以不知道這個表格怎么做才好
你好,我了解了,你只用管當月你總共實際銷售了多少錢出去了,然后不管是預收還是應收收回來了多少錢,剩余的就是你改收的。
老師,那就是當月銷售出去了多少就填在應收那里,當月收回了多少錢就填在已收那里,再用上月未收余額加上本月應收,減去本月已收,就得出本月未收這樣對嗎?
嗯,是這樣的,你的理解是對的