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老師請教一下,有預收賬款的情況下,怎么做應收賬款對賬單表格給對方對賬啊

2021-07-06 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 12:32

你好,你是同一個客戶有應收與預收還是不同客戶?

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快賬用戶5232 追問 2021-07-06 12:32

就是給同一個客戶的對賬單呀

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快賬用戶5232 追問 2021-07-06 12:36

本月銷售給對方10000元,那應收就是10000元了,本月收到對方7000元,其中6000元是已經銷售出去的貨物回款,還有1000是預收的貨款,本月已收是填6000元,未收4000元,還是填本月已收7000元,未收3000元啊

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:39

直接把兩個科目的余額和一起。在借方表示應收,在貸方表示預收。

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快賬用戶5232 追問 2021-07-06 12:40

老師,我是想要做一個對賬單和對方對賬

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:45

你的意思是說合同簽訂10000,實際才發了6000的貨,收到7000的款了是嗎?

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快賬用戶5232 追問 2021-07-06 12:59

老師我的意思是每一筆貨物都會在簽訂合同的時候預收客戶一部分的金額,余款在貨物銷售出去后月結,我需要每個月做對賬單給對方,本月銷售了多少錢的貨物,本月回了多少款,應回未回的款還有多少,因為涉及到有預收的情況,所以不知道這個表格怎么做才好

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齊紅老師 解答 2021-07-06 13:31

你好,我了解了,你只用管當月你總共實際銷售了多少錢出去了,然后不管是預收還是應收收回來了多少錢,剩余的就是你改收的。

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快賬用戶5232 追問 2021-07-06 13:35

老師,那就是當月銷售出去了多少就填在應收那里,當月收回了多少錢就填在已收那里,再用上月未收余額加上本月應收,減去本月已收,就得出本月未收這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 13:40

嗯,是這樣的,你的理解是對的

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你好,你是同一個客戶有應收與預收還是不同客戶?
2021-07-06
你好 同一個客戶 同時掛了兩個科目的話 才需要這樣來對沖的
2020-10-23
您好,借庫存商品,貸預付賬款,同時,上述購入商品結轉成本時,按無票支出,做納稅調整
2021-04-18
你好 這個可以看下有哪些企業(對方給的明細)是已經付款和收款的 現在是不欠或對方不欠您的了 哪些余額是不對的 還是少了哪些 這個您可以和會計溝通下 看如何調整 有哪些資料需要補充 要是都一樣 就可以和他們說下一樣
2022-01-12
你好,是同一個公司,只不過是公司名稱變更嘛,出一個變更函就行。
2024-01-30
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