你好,同學。 總部的處理 借,銀行存款 貸,內部往來
老師,我總部開了個餓了么的賬號,然后賬號下面又給門店開了賬號做O2O,現在門店做了幾單,款是回到總部的銀行。到門店收入跟總部掛往來,但是總部沒有提現,總部做分錄借方寫什么科目?
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現在有10家給它分出來,作為小規模納稅人,現在就是賬務處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業款,減去他們店里應該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發工資形式發給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費。現在這家店去稅務,銀行,全部弄好了,作為小規模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應收賬款,醫保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業務庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現在有10家給它分出來,作為小規模納稅人,現在就是賬務處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業款,減去他們店里應該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發工資形式發給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費。現在這家店去稅務,銀行,全部弄好了,作為小規模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應收賬款,醫保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業務庫存都不變,它只是改變核算方式
老師好,(內賬,不涉及稅)總部不賣貨,統一給下面幾個店度房租裝修費,然后統一采購給貨物下面分公司,分公司有收入了,交給總部,這三種的分錄咋做呢?(我設想是把分店看作一個部門,設二級明細科目,因為老板想知道每個店的損益,所以要分開) 重點時分店的利潤核算是店里的總收入減35%成本減8%的房租減店員工資和費用,這個總部的算法又不一樣,不知道怎么弄了 但是分公司
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發貨呢 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 分公司注銷前轉給總部方便給人家開發票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉給總部錢 不讓總部代開發票了應該 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
我就是總部還沒有提到銀行。所以我不知道總部借什么好
借,其他應收款 貸,內部往來 直接作其他應收,收到就沖減應收處理