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老師,能看下這個文件是什么意思嗎,不太理解,尤其是第二條

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2021-07-06 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-06 11:50

同學你好: 這里是這么一個意思;老師給同學舉個例子:就比如同學招聘了一位符合要求的貧困的失業人員,并且和對方簽訂了1年以上的勞動合同,還繳納的社保。那么從簽訂合同月開始,每年可以至少扣除6000元,最多6000*(1%2B30%)=7800,這個金額優先從當年簡單增值稅去扣(如果增值稅不夠扣,也就是假設今年僅僅繳納5000元的增值稅),那么剩下1000元可以從城建稅,教育費附加中抵減。

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快賬用戶5296 追問 2021-07-06 12:50

就是我招聘了這么一個員工我有稅收方面的優惠是吧? 但是時間方面呢? 我們現在在建期只有進項稅

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:53

有稅收方面的優惠,是按年為單位的(一年內扣減,增值稅不夠扣的,最后企業所得稅也是可以扣減的)

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同學你好: 這里是這么一個意思;老師給同學舉個例子:就比如同學招聘了一位符合要求的貧困的失業人員,并且和對方簽訂了1年以上的勞動合同,還繳納的社保。那么從簽訂合同月開始,每年可以至少扣除6000元,最多6000*(1%2B30%)=7800,這個金額優先從當年簡單增值稅去扣(如果增值稅不夠扣,也就是假設今年僅僅繳納5000元的增值稅),那么剩下1000元可以從城建稅,教育費附加中抵減。
2021-07-06
同學你好,第一條 無論是不是記在固定資產科目中,只要是房產原值計稅的房產都要繳納房產稅,只要屬于你的房子就要繳納 第二條 主要是針對房屋附屬設備的更新 如果價格大的,更新換代的時候記得是減去 設備此時的賬面價值(除去折舊后的)至于小金額的經常更新的就不計入原值
2022-10-14
你好同學,因為計算這些財務指標,涉及到的資產,負債,所有者權益時,屬于時點數據,所以用年初年末的平均數作為計算依據的
2023-03-20
您好,資質的情況下前四項加機會成本
2023-02-11
應交所得稅是基于企業的應稅所得(稅前利潤加上或減去暫時性差異的影響)乘以稅率來計算的。(10 000%2B5 000/5x6/12-5 000/10x6/12)x25%=2562.5(萬元),應稅所得是稅前利潤加上由于會計與稅法折舊差異導致的金額,乘以稅率。所得稅費用 = 應交所得稅 - 遞延所得稅資產(或 %2B 遞延所得稅負債)。2018年確認所得稅費用=2 562.5-62.5=2500(萬元),由于確認了遞延所得稅資產,因此所得稅費用會低于應交所得稅。
2024-04-15
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