您好 按開(kāi)票交增值稅,收入可以按月確認(rèn)
老師您好!客戶(hù)付了技術(shù)服務(wù)預(yù)付款,對(duì)方要求開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)給客戶(hù),技術(shù)服務(wù)還沒(méi)開(kāi)始給客戶(hù)提供,這種情況我先不確認(rèn)收入可以嗎?
老師,您好,有個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題想請(qǐng)教一下您。 公司給客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù),在提供服務(wù)的時(shí)候,公司會(huì)提供一些輔料。這種情況開(kāi)6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是否合理? 輔料很少,是否算混合經(jīng)營(yíng)?
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶(hù)把發(fā)票開(kāi)給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒(méi)提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶(hù)給做工藝,所以上游客戶(hù)給我開(kāi)來(lái)了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
老師,您好!外購(gòu)的是工具軟件產(chǎn)品,給客戶(hù)提供的是技術(shù)服務(wù),就是本公司提供人工加上這個(gè)工具軟件給客戶(hù)提供服務(wù)。購(gòu)買(mǎi)的是13%的軟件產(chǎn)品,但是銷(xiāo)售的是6%的技術(shù)服務(wù),這樣開(kāi)票可以嗎?因?yàn)榭蛻?hù)不接受13%的發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)公司同客戶(hù)簽的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)合同,實(shí)際提供咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中買(mǎi)了十幾萬(wàn)設(shè)備,單間設(shè)備金額不超過(guò)5000元,這種情況開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給客戶(hù)可以嗎?發(fā)票含設(shè)備的金額
村賬目如果被改動(dòng)過(guò),能看出來(lái)嗎?
公司有一張電子銀行承兌,到期日是2025年4月30日,我們一般多久提示付款
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人獨(dú)資有限公司老板利潤(rùn)分配是不需要交個(gè)人所得稅的是吧。
老師我的戶(hù)是定期定額戶(hù)核定額季度是5.4萬(wàn)元,我一季度沒(méi)開(kāi)票,四月客戶(hù)要開(kāi)票我可以開(kāi)二季度開(kāi)10.8萬(wàn)元嗎也就是吧一季度沒(méi)開(kāi)的在二月補(bǔ)回來(lái)
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的其他相關(guān)費(fèi)用的加計(jì)扣除的限額是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬(wàn)元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò):。2、銷(xiāo)售貨物取得銷(xiāo)售額226萬(wàn)元,開(kāi)具13%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,稅額26萬(wàn)元;當(dāng)月開(kāi)具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元,開(kāi)具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷(xiāo)售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽(yáng),當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購(gòu)入一層寫(xiě)字樓,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購(gòu)入寫(xiě)字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元未抵扣
公司購(gòu)買(mǎi)地,建的商場(chǎng),商鋪出租收的租金,一般納稅人,應(yīng)交什么稅費(fèi)
23年計(jì)提的職工薪酬,24年支出6000。24年做職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,要怎么填
老師我們委托別人加工酒,回來(lái)我們?cè)儋I(mǎi)。這樣還用交消費(fèi)稅?
老師您好,公司員工3月1日入職,四月份才實(shí)際發(fā)工資,公司現(xiàn)在要申報(bào)稅款所屬月份為三月份的個(gè)人所得稅,那我要不要對(duì)3月1日剛剛?cè)肼毜膯T工進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)
老師,增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅季報(bào)的銷(xiāo)售額不一樣 沒(méi)關(guān)系吧
,這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以不一樣的。
好的 謝謝老師
不客氣祝您工作學(xué)習(xí)愉快。