你好,不需要的補交的稅款計入21年就可以了。
老師我10月的企業所得稅和財務報表都報錯了。我是不是需要去大廳更正申報呢?另外我們公司是19年7月稅務登記的,一直到20年的8月份才開始做賬。這樣19年的匯算清繳我需要去大廳更正嗎?
對了想問一下我把我們零申報的公司全年的賬重新做了那么新生成的財務報表數據與已經在電子稅務局申報的有些出入 那我還需要去稅局更正申報嗎
老師我想請問下由于我公司20年收到了虛開發票,現在稅務要求我公司更正申報,那我20年的財務報表和賬上需要做什么嗎?
老師,請問我們公司收到酒店的一份餐費發票,被稅局查到了那份發票是酒店屬于虛開的,在2023年入賬了,請問1、賬務上我要做調整嗎,如何調整;2、需要去更改2023年的企業所得稅報表嗎?(還沒開始做年報)
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
什么意思?
調增兩萬我們公司應該也是不需要交稅的,就是這個賬上和20年的財務報表需不需更正,我們20年審計報告都出了。。
2020年的報表和賬不需要調整。
調增只是導致你公司未來待彌補的虧損額減少了是吧。
是的,這兩萬不能稅前扣除
嗯哪都不需要調整。
報表不會影響之后什么嗎,那兩萬是計入管理費用的,下一年報表的年初數不就還是多兩萬么
不影響的,成本費用不影響下一年報表。
普票的方法比較簡單,如果是專票呢?有進項稅
不好意思,沒看懂你這句什么意思
麻煩再說明白一點
就是專票不是 進項嗎 應該是需要做處理的吧
如果是虛開增值稅專用發票,以前抵扣的進項稅額需要轉出。賬務處理在近期調整做出的月份就可以了