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Q

老師我想請問下由于我公司20年收到了虛開發票,現在稅務要求我公司更正申報,那我20年的財務報表和賬上需要做什么嗎?

2021-07-05 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 18:41

你好,不需要的補交的稅款計入21年就可以了。

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快賬用戶2468 追問 2021-07-05 18:45

什么意思?

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快賬用戶2468 追問 2021-07-05 18:46

調增兩萬我們公司應該也是不需要交稅的,就是這個賬上和20年的財務報表需不需更正,我們20年審計報告都出了。。

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齊紅老師 解答 2021-07-05 18:59

2020年的報表和賬不需要調整。

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齊紅老師 解答 2021-07-05 19:00

調增只是導致你公司未來待彌補的虧損額減少了是吧。

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快賬用戶2468 追問 2021-07-05 19:01

是的,這兩萬不能稅前扣除

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齊紅老師 解答 2021-07-05 19:01

嗯哪都不需要調整。

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快賬用戶2468 追問 2021-07-05 19:05

報表不會影響之后什么嗎,那兩萬是計入管理費用的,下一年報表的年初數不就還是多兩萬么

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齊紅老師 解答 2021-07-05 19:20

不影響的,成本費用不影響下一年報表。

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快賬用戶2468 追問 2021-07-05 19:38

普票的方法比較簡單,如果是專票呢?有進項稅

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:01

不好意思,沒看懂你這句什么意思

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:02

麻煩再說明白一點

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快賬用戶2468 追問 2021-07-05 22:02

就是專票不是 進項嗎 應該是需要做處理的吧

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:05

如果是虛開增值稅專用發票,以前抵扣的進項稅額需要轉出。賬務處理在近期調整做出的月份就可以了

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你好,不需要的補交的稅款計入21年就可以了。
2021-07-05
你好 一般這樣情況 我是填寫 30行 扣除類 其他 賬載金額2萬 稅收金額0
2021-07-12
你好 是的 先去大廳更正財務報表
2021-05-19
你好,正確的稅率應該是多少的?9%的嗎?
2022-02-22
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2024-05-31
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