借預(yù)付賬款貸銀行存款。
付款后沒(méi)有收到發(fā)票,這張銀行回單應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們是付款方群勝人力資源
票還沒(méi)收到,這個(gè)銀行回單怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們是購(gòu)買方群勝人力資源
我們是群勝人力資源,這是別人轉(zhuǎn)給我們的錢,根據(jù)這個(gè)銀行回單應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
我們是群勝人力資源公司,是付款方,付給別人押金,以后可以退還,根據(jù)這個(gè)銀行回單怎么做會(huì)計(jì)分錄
7月付人力資源公司勞務(wù)服務(wù)費(fèi),付款時(shí)當(dāng)月未收到發(fā)票,分錄如下 借:應(yīng)付賬款-某公司 貸:銀行存款 8月收到增值稅專用發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)c&f出口的報(bào)關(guān)單,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)這情況, 我家賣一臺(tái)車給甲方(也是經(jīng)銷商)我開(kāi)的專票給他,他家開(kāi)上戶發(fā)票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來(lái)沖我給經(jīng)銷商開(kāi)的專票、 這實(shí)際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
本月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額,本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做,比如進(jìn)項(xiàng)稅2000,銷項(xiàng)稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計(jì)公司出來(lái)2024年審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告,那我在稅務(wù)系統(tǒng),是先做24年匯算清繳 還是先做24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳從那張表開(kāi)始填寫
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開(kāi)票到款,那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬(wàn) 還是45萬(wàn)是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問(wèn)一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)收到材料專票并入庫(kù)的庫(kù)存商品,還沒(méi)有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本