你好! 做分錄: 借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:利潤分配—未分配利潤-10萬 即可調(diào)平。
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
老師,2017年我們老會計(jì)把利潤虧損額調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目,借:以前年度損益調(diào)整10萬,貸:利潤分配—未分配利潤10萬 老師,現(xiàn)在是不是只有公司有了利潤我才可以把這個以前年度損益調(diào)整科目調(diào)平
老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
老師,借以前年度損益調(diào)整30045.87,進(jìn)項(xiàng)稅額2704.13, 貸應(yīng)付賬款-這個公司32750 借利潤分配未分配利潤30045.87貸以前年度損益調(diào)整30045.87這樣嗎?但是會計(jì)科目里面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目啊
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收入和資產(chǎn)總額都超億,從業(yè)人數(shù)為30人,屬于什么類型企業(yè)?中型還是 工程是外包制
補(bǔ)上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現(xiàn)在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費(fèi)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計(jì)提,這怎么處理,
小規(guī)模填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機(jī),樣機(jī)被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現(xiàn)在應(yīng)該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實(shí)物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉(zhuǎn)入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)是不是用本科目的貸方累計(jì)發(fā)生額減借方累計(jì)發(fā)生額???
你好,老師年底公司有一筆預(yù)收賬款1988元,直接入營業(yè)外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業(yè)所得稅季度預(yù)繳先不用調(diào)增是吧,等25年度匯算清繳再調(diào)增對吧。
老師,你這個分錄不是和我公司之前的老會計(jì)做的一樣的
17年,我們老會計(jì)做的 年末結(jié)轉(zhuǎn): 第一步 借,利潤分配—未分配利潤10萬 貸,本年利潤10萬 第二步 借,以前年度損益調(diào)整10萬 貸,利潤分配—未分配利潤10萬 2年末結(jié)轉(zhuǎn)
17年,我們老會計(jì)做的 年末結(jié)轉(zhuǎn): 第一步 借,利潤分配—未分配利潤10萬 貸,本年利潤10萬 第二步 借,以前年度損益調(diào)整10萬 貸,利潤分配—未分配利潤10萬
與以前年度損益調(diào)整有什么關(guān)系呢?亂賬?
現(xiàn)在怎么糾正
做分錄: 借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:利潤分配—未分配利潤-10萬 即可調(diào)平。