你好是的,不需要認證,填寫在減免明細表附表四,本期發生額和實際抵扣金額里面 還有主表應納稅減征額里面。
購買稅控設備取得的專票是不是不用進行認證,直接填寫增值稅減免稅表就可以
老師你好,我想問首次購買稅控設備,取得的專項發票,是不是不用認證,報稅的時候,填附表四增值稅減免稅申報明細表就可以?
關于初次申領稅控設備的費用以及后續稅控設備的年費,這都是可以抵減增值稅應納稅額的。但是關于申報表的填寫,減免稅明細申報表到底要不要填寫,在會計問上有不同的老師給出不同答案,我現在想要一個正確答案
關于初次申領稅控設備的費用以及后續稅控設備的年費,這都是可以抵減增值稅應納稅額的。但是關于申報表的填寫,減免稅明細申報表到底要不要填寫,在會計問上有不同的老師給出不同答案,我現在想要一個正確答案
老師,?申報增值稅的時候 稅控盤減免稅款的那個步驟是需要填寫3個表嗎?第一步填寫增值稅減免稅申報明細 第二步增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費 第三步主表應納稅額減征額 是這樣嗎?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
那老師是不是勾選平臺哪里 選擇發票不需要抵扣的 然后填報的時候就按照你說的那么做就行!老師還有一個問題 就是銷售方給我們開了紅字發票,我們也是選擇發票不抵扣勾選嗎?
是的,選擇不抵扣,勾選 負數發票你進項轉出就可以 如果之前認證了。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。