您好 6月份的申報正常申報 后期下來的話,這些賬和銀行賬號還是一樣的賬務(wù)處理啊
我公司有兩家公司,法人不一樣,我公司之前在A地經(jīng)營的,現(xiàn)搬到B地辦公了,一直沒去變更新地址,現(xiàn)在又在B地注冊了一家公司(這家公司沒有做過業(yè)務(wù),零申報,出現(xiàn)經(jīng)營地址異常),今天我去工商局,問新公司地址異常的事,人家立馬來檢查注冊的新公司,發(fā)現(xiàn)了工作的地方全是做得我公司的事情,拍了我公司賬本,說新注冊的公司地址通不過,叫老板跟他來談話,如果不去處理新公司地址異常的事情,會不會牽扯到我公司,到時候稅務(wù)也把我公司列入重點檢查單位,到時候罰的錢越多呢。
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉(zhuǎn)不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點,這個加工費我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認(rèn)收入做納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
我前幾天去稅務(wù),辦理更名,注冊地址,新的執(zhí)照還沒下來,那我6月份的申報正常申報吧?后期下來的話,我的這些賬和銀行賬號要怎么變更做賬
老師,我們公司是今年收購的,在6月正式接手,6月從遼寧轉(zhuǎn)回廣東并且更改公司名字跟地址及銀行賬號,重新注冊申報增值稅,8月開始申報7月的增值稅,現(xiàn)在本年累計銷售額是543萬,我想問一下算所得稅的時候是按照廣東這邊申報表的543萬計算還是會跟遼寧那邊稅局的數(shù)據(jù)匯總在一起呢?遼寧那邊的稅務(wù)我們已經(jīng)注銷了
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進(jìn)銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進(jìn)來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
老師,非盈利組織機構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓(xùn)費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格