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老師,我們AB公司都是我們老板的,A公司收到一筆項目款,現在要注銷,B公司已經收到A公司的這筆款了,沒有實際業務,B公司給A公司發票也已經開了,我之前是出納,開票是我負責,有15190.46元是我接上會計以后開的,80000元+14萬是前任交接前讓我開的,我已提交離職,這個怎么處理啊,想著離職前把這個處理了,有點害怕

2021-07-02 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 11:25

想完全杜絕這個風險 只能系統里面沖紅這個發票?

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 11:27

老師,我們老板不想交稅,賬戶也沒錢,到時候繳稅還得我們老板往里面打錢

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 11:28

老師,還有就是合同已簽了,怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:32

不是真實發生的東西 總歸有風險在? ?你如果開的是普通發票還好一點?

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 11:34

老師,我查了下有14萬普票,15190.46元專票,我都紅沖了嗎,有點害怕,還有那個合同怎么辦

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 11:36

老師,還有個問題,前段時間A公司的稅控盤注銷了,紅沖的話,填寫紅字信息表怎么辦呀

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:44

你這個就復雜了 稅控盤還注銷了? ? 只能和稅務局聯系 說有個發票要沖紅 看看怎么辦

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 11:46

老師,我們A公司也沒有做帳,現在要補賬,之前的申報的都有誤,你說我把A公司的發票聯,抵扣聯放到B公司,由B公司去開紅字信息表可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:48

什么鬼 你發票抬頭不是A公司嗎 怎么放到B公司?

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 11:56

老師,我意思是A公司不是沒有做賬嗎,申報也需要修改,把A公司的兩聯拿回來,不是發票聯抵扣聯可以退回的,由銷售方開具紅字信息表

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 13:06

老師,那張專票也沒認證,也沒抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:21

? 專用發票跨月沖紅步驟: 1.發票沒認證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 14:37

老師,還要去稅務局開紅字發票通知單啊,我在開票系統提交了紅字信息表,審核通過直接在開的紅字發票,這樣會有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:40

可以的 只是各地做法不一樣而已!?

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 14:41

嗯呢好的,謝謝,老師,那14萬普票也沖紅了嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:10

是的!4萬普票也沖紅

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 15:11

老師,這一下沖紅比較多,會不會引起稅務局關注啊

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:13

本來就是錯誤的 沖紅了沒什么風險!?

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 15:16

嗯呢好的,謝謝老師,現在沖紅,購買方那邊所得稅會增加,賬戶沒錢,沒法扣款,到時候會不會也會有影響啊 這十幾萬賬戶已經收了,是不是需要把錢原路退回

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:30

錢可以不退? ?產生稅款必須繳納

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快賬用戶2027 追問 2021-07-02 15:31

嗯呢好的,謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:39

不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??????????????

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想完全杜絕這個風險 只能系統里面沖紅這個發票?
2021-07-02
當時其實也不需要a開給你們,你們開給b,直接變更合同,或者簽訂三方協議就行
2021-10-14
同學你好 這個都有發票吧 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-06-08
同學你好 發票紅沖不了這個錢要退就得讓他們去稅局申請紅字發票
2020-09-03
你好,同學。 你這個你直接是作為相關往來款項支付處理的。 你這收到相關款項,你是作為其他應付款,支付減少其他應付款處理。
2020-08-06
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