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Q

我在計提工資時,計提了當月的社保 公積金個人部分,所以在繳納社保公積金時,沖回了個人部分。這樣做對嗎?

2021-07-01 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-01 14:59

您好 請問可以把您的分錄寫一下嗎

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快賬用戶1709 追問 2021-07-01 15:02

如圖所示

如圖所示
如圖所示
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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:51

您社保 公積金 不是包含在工資里面計提的么

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快賬用戶1709 追問 2021-07-01 15:58

不是哦,只是個人部分是包含在工資里計提的呢

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齊紅老師 解答 2021-07-01 16:12

那您貸方這樣寫分錄不對的

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快賬用戶1709 追問 2021-07-01 16:17

哎,我沒把社保的寫出來啊,都是做平了的

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齊紅老師 解答 2021-07-01 16:32

計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 貸:其他應收款-個人公積金 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 您看應付職工薪酬科目 金額是不是不一樣了

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您好 請問可以把您的分錄寫一下嗎
2021-07-01
你好,計提時只需要計提公司部分,個人部分不需要做費用計提的
2021-07-01
一、 分析第一種情況的賬務處理是否正確 計提環節: ①計提工資、社保和公積金時: 借:管理費用 - 職工薪酬(應發數) 管理費用 - 社保費(單位部分)/ 公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 工資 應付職工薪酬 - 社保費(單位部分)/ 公積金(單位部分) 這種處理是正確的。從會計核算角度,按照權責發生制原則,將本月應承擔的工資費用(包括職工薪酬、單位承擔的社保和公積金部分)計入本月的管理費用等相關成本費用科目,同時確認應付職工薪酬的負債。 發放工資環節: ②發放工資時: 借:應付職工薪酬 - 工資(應發數) 貸:其他應付款 - 社保 %2B 公積金個人部分 銀行存款(實發數) 這也是正確的。實際發放工資時,應發工資扣除個人應承擔的社保和公積金部分后,就是實際支付給員工的銀行存款金額。將個人承擔的社保和公積金部分計入其他應付款,是因為這部分費用企業只是代扣代繳,后續需要支付給社保和公積金管理部門。 繳納社保和公積金環節: ③繳納社保費公積金時: 借:應付職工薪酬 - 社保費(單位部份)/ 公積金(單位部分) 其他應付款 - 社保個人部分 / 公積金個人部分 貸:銀行存款(實交社保) 這種處理正確。企業繳納社保和公積金時,需要將單位承擔的部分從應付職工薪酬科目轉出,同時將代扣代繳的個人部分從其他應付款科目轉出,實際支付的金額計入銀行存款科目。 二、 當月計提當月工資、社保公積金,當月繳納社保公積金,下月發上月工資的賬務處理 計提環節: ①計提工資: 借:管理費用 - 職工薪酬(應發數) 貸:應付職工薪酬 - 工資 ②計提社保和公積金(單位部分): 借:管理費用 - 社保費(單位部分)/ 公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保費(單位部分)/ 公積金(單位部分) 繳納社保和公積金環節: ③繳納社保和公積金: 借:應付職工薪酬 - 社保費(單位部份)/ 公積金(單位部分) 其他應付款 - 社保個人部分 / 公積金個人部分(當月工資未發,可先預估個人部分金額進行代扣代繳) 貸:銀行存款(實交社保) 發放工資環節(下月): ④發放工資: 借:應付職工薪酬 - 工資(應發數) 貸:其他應付款 - 社保 %2B 公積金個人部分(如果與預估金額有差異,進行調整) 銀行存款(實發數)
2025-01-02
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-08-21
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-08-12
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