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你好 麻煩問一下 紅沖了一張以前開的發(fā)票 然后重新開具 進項稅額然后一正一負 這就導致本月的認證稅額 和稅務系統(tǒng)上的金額正好錯一個新開票的差價 該怎么處理 還是直接認證 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出來嗎 我們是購買方

2021-07-01 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 08:14

你好,你之前認證沒,沒有認證現(xiàn)在不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 08:16

認證過了

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 08:17

認證本月發(fā)票的時候 發(fā)現(xiàn)正好錯一個金額 因為紅沖的那一張 重新開具 一正一負正好低了 這就是導致稅控盤上的認證本月的 和我?guī)ど系倪M項稅額錯一個錯價 我還不把你認證

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齊紅老師 解答 2021-07-01 08:22

你這個認證,那這個申報時候,這個進項稅額轉(zhuǎn)出,這個對應20欄需要填寫,我說是這個之前錯誤藍字你認證沒,假設是開1000 ,這個你認證,那這個之前進項稅額包括1000 ,6月是不是開紅字信息表,你這個?那這個你這邊申報附表2 第20欄進項稅額轉(zhuǎn)出填寫1000 ,這個是相互抵減了

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 08:31

哦哦 開具紅字發(fā)票后 直接沖銷量原來的 做了一張正確的 我們認證發(fā)票是借:待認證 貸進項稅額 是不是紅沖新開的要進項稅額轉(zhuǎn)出 分錄應該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-01 08:41

你勾選平臺認證沒這個?認證就賬上先做借進項稅額,貸待認證,這個轉(zhuǎn)出做借xx負數(shù),進項稅額負數(shù),貸xx 負數(shù),

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 08:50

老師 貸什么負數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-01 08:57

假設你買商品,那這個做借庫存商品 負數(shù), 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 09:37

已經(jīng)沖銷掉原來的了在做那不是重復了嗎 現(xiàn)在就涉及稅額的轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-07-01 09:45

這個是沖之前 ,進項稅額負數(shù),指的就是進項稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 09:45

已經(jīng)沖銷掉原來的 那你這個之前做啥?

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 09:53

沖銷的時候 就是借:原材料負數(shù) 待認證負數(shù) 貸:應付賬款 然后重新開的 做了一張一樣的籃字的 然后就是這個稅額 轉(zhuǎn)出分錄不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:00

那你到底認證沒,是不是沒有認證,認證憑證,那這個不需要轉(zhuǎn)出,沒有認證做負數(shù)就可以,不需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 10:01

紅沖的那一張已經(jīng)認證 新來7.1認證

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:10

撤銷就可以那不需要做進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出了

撤銷就可以那不需要做進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出了
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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:11

撤銷之后這個再去申報就可以,不需要勾選認證這個了開紅字這個對應藍字 錯誤的,只需要認證新的藍字正確就可以 分錄只需要做這個借:原材料負數(shù) 待認證負數(shù) 貸:應付賬款?

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 10:13

所開紅字發(fā)票的對應的錯誤的藍字發(fā)票已經(jīng)認證 新開的發(fā)票肯定是需要重新認證的

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:19

你這個幾時認證,所屬期6月你現(xiàn)在去撤銷就可以,

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 10:23

錯誤的籃字認證是去年十二月份認證的 我在整理這個月發(fā)票 稅控系統(tǒng)上的顯示本月認證金額1375266.36賬上待認證顯示1374741.6 真好錯一個新來的發(fā)票差價 影響認證嗎 不是說賬上要和稅控系統(tǒng)上保持一致嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:31

那你這個咋還做待認證。。。。。你這個做先做借進項稅額,貸待認證進項稅額? 之后再做借:原材料負數(shù) 進項稅額負數(shù) 貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:32

想一致,那這個上面分錄,借:原材料負數(shù) 待認證負數(shù) 貸:應付賬款? 改為借:原材料負數(shù)? 貸:應付賬款? 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出 等于進項稅額負數(shù)借方

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快賬用戶9327 追問 2021-07-01 10:36

那我這種情況到底需要轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:39

錯誤的籃字認證是去年十二月份認證的? 需要轉(zhuǎn)出,先做借進項稅額,貸待認證進項稅額 之后再做:原材料負數(shù) 進項稅額負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 或者是:原材料負數(shù)貸:應付賬款 負數(shù),貸進項稅額轉(zhuǎn)出? 你做那個分錄刪除

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你好,你之前認證沒,沒有認證現(xiàn)在不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-07-01
同學你好 去稅局大廳更正
2023-01-16
你好? 你需要開紅字信息表? 后就做轉(zhuǎn)出分錄。 然后根據(jù)紅字發(fā)票在做紅沖分錄處理。? ? ?
2020-11-09
同學你好 可以這樣處理: 一、將已認證的被紅沖發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 計算轉(zhuǎn)出的進項稅額:確定被紅沖發(fā)票上的進項稅額金額。 賬務處理: 借:原材料 / 庫存商品等(根據(jù)發(fā)票對應項目)(紅字) 貸:應付賬款等(紅字) 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、對新開具的藍字發(fā)票進行認證和賬務處理 在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上對新的藍字發(fā)票進行認證。 賬務處理: 借:原材料 / 庫存商品等 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款等
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