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老師。你好。20.12月已計提企業所得稅5萬。 21年1月預繳20年企業所得稅31880.47。 5月報企業所得稅應納稅額24126.7,應退7753.77元 請問老師。5月企業所得稅分錄應該怎么做?

2021-06-30 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-30 23:24

你好!是稅會差異造成的嗎?不做賬務處理,實際退稅時做營業外收入就可以

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快賬用戶1859 追問 2021-07-01 10:29

現在賬上是這樣。那我應該做什么分錄賬稅同步?

現在賬上是這樣。那我應該做什么分錄賬稅同步?
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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:31

你好!實際繳納時差額轉營業外收入就可以

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快賬用戶1859 追問 2021-07-01 10:37

老師。方便給下會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:40

你好!實際繳納時 借應交稅費 貸銀行存款 營業外收入

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你好!是稅會差異造成的嗎?不做賬務處理,實際退稅時做營業外收入就可以
2021-06-30
1、12計提時,借所得稅50000,貸應交稅費50000 2、借應交稅費31880.47 貸銀行存款31880.47 3、5月收到退款時才做分錄,沒有收到的時候,不做分錄。
2021-07-01
借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益
2024-05-16
同學 企業為一般納稅人的,則通過“以前年度損益調整”科目進行調整,具體分錄如下: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 繳納所得稅時: 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-07-01
你好,借銀行存款貸應交稅費,借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。
2021-08-18
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