你好!是稅會差異造成的嗎?不做賬務處理,實際退稅時做營業外收入就可以
老師。你好。20.12月已計提企業所得稅5萬。 21年1月預繳20年企業所得稅31880.47。 5月報企業所得稅應納稅額24126.7,應退7753.77元 請問老師。5月企業所得稅分錄應該怎么做?
老師,請問下2020年預交了企業所得稅,2021年5月繳納了2020年年企業所得稅應該怎么做賬?
老師你好 問小型微利企業所得稅優惠政策,年應納稅所得額5萬,減按25%計入應納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業所得稅即2500元。對嗎
老師,今年5月份企業所得稅匯算清繳之后,補交21年度企業所得稅69元,5月份已扣,這個業務會計分錄怎么做?
老師,你好,退今年5月份退回2022年企業所得稅,應該怎么做分錄呢?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師,通過應收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當年發放100萬,次年匯算清繳前發10萬,企業所得稅匯算清繳工資薪金調增表怎么填 賬載金額110 實際發生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,供應鏈企業。給大學食堂配送蔬菜和肉。學校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
現在賬上是這樣。那我應該做什么分錄賬稅同步?
你好!實際繳納時差額轉營業外收入就可以
老師。方便給下會計分錄嗎?
你好!實際繳納時 借應交稅費 貸銀行存款 營業外收入