你好,是什么原因?qū)е碌淖詈蠡乜顩]有給那么多呢??
老師,您好,麻煩問一下我們公司之前的財務(wù),每次支付了貨款,之后收到的發(fā)票都抵扣了,但是都沒有做賬,現(xiàn)在怎么辦呢?
老師您好,麻煩問一下,出口根據(jù)報關(guān)單開的普通發(fā)票,但是最后回款沒有給那么多,怎么辦
老師,您好,麻煩問一下,給員工開工資,有一部分是對公賬戶,有幾個人是現(xiàn)金,那現(xiàn)金也沒有可以粘貼的票據(jù),怎么辦呢
老師您好,請問一下出口報關(guān)單電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)校驗(yàn)的時候提示出口發(fā)票號為空這個要怎么辦呢? (這個單是9.24號出口報關(guān)的但今天才開的出口發(fā)票)
請問下出口,如果有NCV,報廢補(bǔ)做,出口報關(guān)了2次,但是國內(nèi)是根據(jù)報關(guān)單開票,發(fā)票開2次,款也只回一次,這個要怎么處理。客戶要求報廢補(bǔ)做的也一定要報關(guān)
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
客戶挑毛病給他們優(yōu)惠了點(diǎn)
你好,那就需要把優(yōu)惠的部分計入銷售費(fèi)用科目核算?
那多開的發(fā)票需要紅沖嗎?
你好,出口的發(fā)票是不可以隨意紅沖的?
那退稅按照那個申請退稅
你好,那之前正常銷售額計算?
申報退稅也是按報關(guān)單的金額申請退稅嗎
你好,是的,是這樣的?
好的,謝謝了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝